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四、名词解释 50
松阳县自然资源和规划局是主管土地、矿产等自然资源和资产及地质环境的规划、管理、保护与合理利用的县政府组成部门。主要职能有:
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策及法律法规,组织编制并实施主体功能区规划。
2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责县政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责全县存量房交易监管、商品房经纪、房屋面积等职责。会同有关部门调处全县重大自然资源权属和不动产权属争议。负责农村土地承包经营权确权登记管理、林地承包经营权管理、水资源调查和确权登记管理工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的保护与合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。拟订林业和草原资源优化配置及利用政策,拟订林草产业相关标准并监督实施,拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。组织、指导林产品质量监督。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责推进林业改革相关工作。负责项目建设用地管理工作。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作,负责土地征收征用管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、耕地垦造(复垦)、矿山地质环境恢复治理、林业及其生态保护修复等监督管理工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制并实施地质勘查规划,负责古生物化石的监督管理。
10.负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施,组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的地质专业技术支撑工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理,监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。
12.负责测绘与地理信息管理工作,负责基础测绘和测绘行业管理,负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序,监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护,负责地理信息公共服务管理。
13.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。
14.负责自然资源督察和行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇(街道)自然资源和规划所有关行政执法工作。
15.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,组织开展森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
16.组织林业和草原生态保护修复和国土绿化工作,指导森林资源的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程,负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。指导木本中药材生产,加强对珍贵稀有药材的保护。负责食用林产品从种植环节到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。
17.负责森林、湿地和草原资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,负责公益林变更调整管理。负责天然林保护工作,负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地和草原保护利用规划和相关标准,监督管理湿地和草原的开发利用。指导国有林场建设和发展。
18.负责陆生野生动植物资源监督管理。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口,组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测,负责生物多样性保护相关工作。
19.负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作,负责自然保护区、风景名胜区、地质公园的管理,组织世界自然遗产的申报,会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。
20.负责林业行业安全生产监督管理,指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作,负责林业和草原种苗监督管理,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量,监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
21.负责组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
22.完成县委、县政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,松阳县自然资源和规划局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入松阳县自然资源和规划局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
松阳县自然资源和规划局本级、松阳县土地储备交易中心、松阳县生态林业发展中心、松阳县湖溪林场、松阳县林村林场。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:松阳县自然资源和规划局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,541.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 14.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,191.95 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1.50 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 107.35 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 572.56 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 529.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 18.99 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,008.72 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 9,889.36 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 6,797.76 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 438.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 201.24 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 318.26 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 20,840.41 | 本年支出合计 | 58 | 21,790.61 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 4.85 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 10,007.69 | 年末结转和结余 | 60 | 9,062.33 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 30,852.94 | 总 计 | 62 | 30,852.94 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:松阳县自然资源和规划局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 20,840.41 | 20,733.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.35 |
松阳县自然资源和规划局 | 10,570.81 | 10,463.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.35 |
松阳县土地储备交易中心 | 486.45 | 486.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市松阳县生态林业发展中心 | 8,144.99 | 8,144.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
松阳县湖溪林场 | 651.10 | 651.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
松阳县林村林场 | 987.06 | 987.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:松阳县自然资源和规划局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 20,840.41 | 20,733.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 121.35 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.35 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 121.35 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.35 | ||
2010301 | 行政运行 | 107.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.35 | ||
2010308 | 信访事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 572.56 | 572.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 572.56 | 572.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367.83 | 367.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 183.60 | 183.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 529.70 | 529.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 529.70 | 529.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 207.38 | 207.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 322.32 | 322.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,873.68 | 2,873.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,873.68 | 2,873.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 64.55 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 1,561.46 | 1,561.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 485.03 | 485.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 762.64 | 762.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9,069.94 | 9,069.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 8,486.07 | 8,486.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 3,432.36 | 3,432.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 38.51 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2,009.39 | 2,009.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,957.33 | 2,957.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 564.87 | 564.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 564.87 | 564.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,694.67 | 6,694.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 5,541.66 | 5,541.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 1,938.02 | 1,938.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,261.39 | 1,261.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 396.06 | 396.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,946.19 | 1,946.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,153.01 | 1,153.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,153.01 | 1,153.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 438.51 | 438.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 438.51 | 438.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 438.51 | 438.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 201.24 | 201.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 183.91 | 183.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 183.91 | 183.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 318.26 | 318.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 318.26 | 318.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 318.26 | 318.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:松阳县自然资源和规划局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,790.61 | 7,903.80 | 13,886.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
松阳县自然资源和规划局 | 10,744.14 | 3,299.15 | 7,444.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
松阳县土地储备交易中心 | 491.30 | 290.77 | 200.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市松阳县生态林业发展中心 | 8,917.01 | 3,513.34 | 5,403.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
松阳县湖溪林场 | 651.10 | 283.85 | 367.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
松阳县林村林场 | 987.06 | 516.69 | 470.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:松阳县自然资源和规划局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,790.61 | 7,903.80 | 13,886.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 572.56 | 551.43 | 21.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 572.56 | 551.43 | 21.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367.83 | 367.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 183.60 | 183.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.13 | 0.00 | 21.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 529.70 | 529.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 529.70 | 529.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 207.38 | 207.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 322.32 | 322.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,008.72 | 0.00 | 3,008.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,873.68 | 0.00 | 2,873.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 64.55 | 0.00 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 1,561.46 | 0.00 | 1,561.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 485.03 | 0.00 | 485.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 762.64 | 0.00 | 762.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 135.03 | 0.00 | 135.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 135.03 | 0.00 | 135.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9,889.36 | 3,470.36 | 6,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 9,305.50 | 3,470.36 | 5,835.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 3,432.36 | 3,432.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 38.51 | 0.00 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2,009.39 | 0.00 | 2,009.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 18.51 | 0.00 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 3,776.75 | 38.00 | 3,738.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 564.87 | 0.00 | 564.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 564.87 | 0.00 | 564.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,797.76 | 2,913.80 | 3,883.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 5,644.76 | 2,913.80 | 2,730.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 1,938.02 | 1,938.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,261.39 | 0.00 | 1,261.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 396.06 | 396.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,049.28 | 579.71 | 1,469.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,153.01 | 0.00 | 1,153.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,153.01 | 0.00 | 1,153.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 438.51 | 438.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 438.51 | 438.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 438.51 | 438.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 201.24 | 0.00 | 201.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 183.91 | 0.00 | 183.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 183.91 | 0.00 | 183.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 318.26 | 0.00 | 318.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 318.26 | 0.00 | 318.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 318.26 | 0.00 | 318.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:松阳县自然资源和规划局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,541.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,191.95 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 572.56 | 572.56 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 529.70 | 529.70 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,873.68 | 0.00 | 2,873.68 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 9,069.94 | 9,069.94 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 6,694.67 | 6,694.67 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 438.51 | 438.51 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 201.24 | 201.24 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 318.26 | 0.00 | 318.26 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 20,733.06 | 本年支出合计 | 59 | 20,733.06 | 17,541.11 | 3,191.95 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 20,733.06 | 总 计 | 64 | 20,733.06 | 17,541.11 | 3,191.95 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:松阳县自然资源和规划局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 17,541.11 | 7,842.13 | 9,698.98 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
20602 | 基础研究 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 572.56 | 551.43 | 21.13 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 572.56 | 551.43 | 21.13 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 367.83 | 367.83 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 183.60 | 183.60 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.13 | 0.00 | 21.13 | ||
210 | 卫生健康支出 | 529.70 | 529.70 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 529.70 | 529.70 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 207.38 | 207.38 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 322.32 | 322.32 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | ||
21105 | 天然林保护 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | ||
2110507 | 停伐补助 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | ||
213 | 农林水支出 | 9,069.94 | 3,470.36 | 5,599.57 | ||
21302 | 林业和草原 | 8,486.07 | 3,470.36 | 5,015.71 | ||
2130204 | 事业机构 | 3,432.36 | 3,432.36 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 38.51 | 0.00 | 38.51 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2,009.39 | 0.00 | 2,009.39 | ||
2130211 | 动植物保护 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | ||
2130213 | 执法与监督 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 18.51 | 0.00 | 18.51 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,957.33 | 38.00 | 2,919.33 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 564.87 | 0.00 | 564.87 | ||
2130505 | 生产发展 | 564.87 | 0.00 | 564.87 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,694.67 | 2,852.12 | 3,842.55 | ||
22001 | 自然资源事务 | 5,541.66 | 2,852.12 | 2,689.54 | ||
2200101 | 行政运行 | 1,938.02 | 1,938.02 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,261.39 | 0.00 | 1,261.39 | ||
2200150 | 事业运行 | 396.06 | 396.06 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,946.19 | 518.04 | 1,428.15 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,153.01 | 0.00 | 1,153.01 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,153.01 | 0.00 | 1,153.01 | ||
221 | 住房保障支出 | 438.51 | 438.51 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 438.51 | 438.51 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 438.51 | 438.51 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 201.24 | 0.00 | 201.24 | ||
22401 | 应急管理事务 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 183.91 | 0.00 | 183.91 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 183.91 | 0.00 | 183.91 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:松阳县自然资源和规划局(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6,745.97 | 302 | 商品和服务支出 | 669.43 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,020.76 | 30201 | 办公费 | 69.24 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 215.60 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | 310 | 资本性支出 | 19.64 |
30103 | 奖金 | 2,048.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 19.64 |
30107 | 绩效工资 | 860.14 | 30205 | 水费 | 3.55 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 368.02 | 30206 | 电费 | 39.39 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 183.69 | 30207 | 邮电费 | 8.61 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 147.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 382.17 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 40.45 | 30211 | 差旅费 | 21.54 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 440.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,038.54 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 407.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.79 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 323.82 | 30217 | 公务接待费 | 24.74 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 4.46 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 33.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.76 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 29.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 50.25 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 282.89 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 45.50 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.84 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 39.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 7,153.05 | 公用经费合计 | 689.08 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:松阳县自然资源和规划局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3,191.95 | 3,191.95 | 0.00 | 3,191.95 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,873.68 | 2,873.68 | 0.00 | 2,873.68 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,873.68 | 2,873.68 | 0.00 | 2,873.68 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 64.55 | 64.55 | 0.00 | 64.55 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 1,561.46 | 1,561.46 | 0.00 | 1,561.46 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 485.03 | 485.03 | 0.00 | 485.03 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 762.64 | 762.64 | 0.00 | 762.64 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 318.26 | 318.26 | 0.00 | 318.26 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 318.26 | 318.26 | 0.00 | 318.26 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 318.26 | 318.26 | 0.00 | 318.26 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:松阳县自然资源和规划局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:松阳县自然资源和规划局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 75.59 | 72.74 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 50.54 | 47.89 |
(1)公务用车购置费 | 13.71 | 13.71 |
(2)公务用车运行维护费 | 36.83 | 34.18 |
3.公务接待费 | 25.05 | 24.85 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计30852.94万元,支出总计30852.94万元,与2022年度相比,各增加23.77万元,增长0.08%,主要原因是自然资源海洋气象等支出增多。
本年收入合计20840.41万元;包括财政拨款收入20733.06万元(其中,一般公共预算17541.11万元,政府性基金预算3191.95万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.48%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入107.35万元,占收入合计0.52%。
本年支出合计21790.61万元,其中基本支出7903.80万元,占36.27%;项目支出13886.81万元,占63.73%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计20733.06万元,支出总计20733.06万元,与2022年相比,各减少1464.33万元,下降6.60%。主要原因是农林水支出减少。财政拨款支出年初预算数25078.49万元,完成年初预算的82.67%,主要原因是自然资源专项资金—山水林田湖草海项目、黄南高岭土矿普查项目支付进度缓慢。
2023年度一般公共预算财政拨款支出17541.11万元,占本年支出合计的80.50%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少153.84万元,下降0.87%。主要原因是城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出17541.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)14.00万元,占0.08%;科学技术支出(类)1.50万元,占0.01%;社会保障和就业支出(类)572.56万元,占3.26%;卫生健康支出(类)529.70万元,占3.02%;节能环保支出(类)18.99万元,占0.11%;农林水支出(类)9069.94万元,占51.71%;自然资源海洋气象等支出(类)6694.67万元,占38.17%;住房保障支出(类)438.51万元,占2.50%;灾害防治及应急管理支出(类)201.24万元,占1.15%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20970.05万元,支出决算为17541.11万元,完成年初预算的83.65%,主要原因是自然资源专项资金—山水林田湖草海项目支付进度缓慢。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为387.18万元,支出决算数为367.83万元,完成年初预算的95.00%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出及退休。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为387.18万元,支出决算数为183.60万元,完成年初预算的47.42%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出及退休。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为214.57万元,支出决算数为207.38万元,完成年初预算的96.65%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出及退休。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为335.14万元,支出决算数为322.32万元,完成年初预算的96.17%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出及退休。
节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)年初预算数为19.24万元,支出决算数为18.99万元,完成年初预算的98.70%,决算数小于预算数的主要原因是2023年中央林业草原生态保护恢复资金项目支付进度缓慢。
农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算数为3287.97万元,支出决算数为3432.36万元,完成年初预算的104.39%,决算数大于预算数的主要原因年中进行增人增资。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算数为40.00万元,支出决算数为38.51万元,完成年初预算的96.28%,决算数小于预算数的主要原因是是项目资金通过指标调整拨付给乡镇。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算数为243.45万元,支出决算数为2009.39万元,完成年初预算的825.39%,决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿省补资金支出增加。
农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算数为12.00万元,支出决算数为2.97万元,完成年初预算的24.72%,决算数小于预算数的主要原因是陆生野生动物除害性猎捕、陆生野生动物救护项目未完成支付。
农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)年初预算数为27.00万元,支出决算数为27.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按预算下达数完成任务。
农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算数为59.00万元,支出决算数为18.51万元,完成年初预算的31.37%,决算数小于预算数的主要原因是森林消防蓄水池建设项目未完成支付。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算数为4268.12万元,支出决算数为2957.33万元,完成年初预算的69.29%,决算数小于预算数的主要原因是预算中的省林业专项资金、区域协调等项目资金有部分调整指标到乡镇支付。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算数为592.16万元,支出决算数为564.87万元,完成年初预算的95.39%,决算数小于预算数的主要原因是区域协调项目支出减少。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算数为0.72万元,支出决算数为18.99万元,完成年初预算的2634.82%,决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助项目支出。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算数为1781.55万元,支出决算数为1938.02万元,完成年初预算的108.78%,决算数大于预算数的主要原因年中进行增人增资。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算数为3423.35万元,支出决算数为1261.39万元,完成年初预算的36.85%,决算数小于预算数的主要原因是新增建设用地土地有偿使用费返还资金部分未支付。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算数为388.06万元,支出决算数为396.06万元,完成年初预算的102.06%,决算数大于预算数的主要原因是年中进行增人增资。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算数为1852.80万元,支出决算数为1946.19万元,完成年初预算的105.04%,决算数大于预算数的主要原因是年中进行增人增资。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算数为2872.00万元,支出决算数为1153.01万元,完成年初预算的40.15%,决算数小于预算数的主要原因是国土空间规划编制项目、黄南高岭土矿普查项目支付进度较慢。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为515.45万元,支出决算数为438.51万元,完成年初预算的85.07%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出及退休。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算数为24.11万元,支出决算数为17.33万元,完成年初预算的71.89%,决算数小于预算数的主要原因是地质灾害防治及应急管理支出减少。
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算数为239.00万元,支出决算数为183.91万元,完成年初预算的76.95%,决算数小于预算数的主要原因是中央自然灾害防治体系建设补助资金支付进度缓慢。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为14.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加维稳经费。
科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加县人才科技经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为21.13万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员住房补贴。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7842.13万元,其中:
人员经费7153.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。
公用经费689.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3191.95万元,占本年支出合计的14.65%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少389.14万元,下降10.87%,主要原因是2023年土地储备金减少了。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3191.95万元,主要用于以下方面:
城乡社区(类)支出2873.68万元,占90.03%。;其他(类)支出318.26万元,占9.97%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4108.44万元,支出决算为3191.95万元,完成年初预算的77.69%,主要原因是土地征收补偿费项目通过指标调整拨付给乡镇。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算数为792.52万元,支出决算数为64.55万元,完成年初预算的8.14%,决算数小于预算数的主要原因是土地征收补偿费项目通过指标调整拨付给乡镇。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算数为649.41万元,支出决算数为1561.46万元,完成年初预算的240.44%,决算数大于预算数的主要原因是建设用地耕地占用税经费、耕地开垦费等项目年中追加预算。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算数为756.83万元,支出决算数为485.03万元,完成年初预算的64.09%,决算数小于预算数的主要原因是耕地保护、农村私人建房放样和农房测绘项目通过指标调整拨付给乡镇。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算数为1713.61万元,支出决算数为762.64万元,完成年初预算的44.50%,决算数小于预算数的主要原因是松阳县林业有害生物防治项目通过指标调整拨付给乡镇。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为196.07万元,支出决算数为318.26万元,完成年初预算的162.32%,决算数大于预算数的主要原因是基建/自规局2号楼、3号楼办公楼修缮项目、前期及规划设计经费/松阳县“创新传统村落村庄建设用地指标管理模式”和“推进农村集体经营性土地入市”试点专题研究项目年中追加预算。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为75.59万元,支出决算为72.74万元,完成全年预算的96.23%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求压减支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为47.89万元,占65.84%,与2022年度相比,减少15.45万元,下降24.39%,主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求压减支出;公务接待费支出决算为24.85万元,占34.16%,与2022年度相比,增加2.27万元,增长10.05%,主要原因是本年度业务对接、经验交流及调研活动较上年度有所增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为50.54万元,支出决算为47.89万元,完成全年预算的94.76%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求压减支出。
公务用车购置全年预算数为13.71万元,支出决算为13.71万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算下达数完成任务。主要用于经批准购置的1辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为36.83万元,支出决算为34.18万元,完成全年预算的92.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求压减支出。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。
(3)公务接待费全年预算数为25.05万元,支出决算为24.85万元,完成全年预算的99.20%。国内公务接待242批次,累计2685人次。主要用于接待上级领导、专程到访、对口接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求压减支出。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出24.85万元,主要用于接待上级领导、专程到访、对口接待等。接待242批次,累计2685人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为277.71万元,支出决算为277.21万元,完成年初预算的99.82%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求压减支出;比2022年度增加69.31万元,增长33.34%,主要原因是在职人员增加。
2023年度政府采购支出总额4449.70万元,其中:政府采购货物支出346.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4103.01万元。授予中小企业合同金额4301.02万元,占政府采购支出总额的96.66%。其中,授予小微企业合同金额1443.79万元,占授予中小企业合同金额的33.57%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.38%。
截至2023年12月31日,松阳县自然资源和规划局本级及所属各部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是开展自然资源活动等省内及周边地区出差、赴基层调研、专项检查等业务用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,松阳县自然资源和规划局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目77个,共涉及资金11821.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3429.24万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
松阳县自然资源和规划局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,森林生态效益补偿项目和松阳县松阴溪湿地生物多样性调查研究项目绩效自评具体情况如下:
森林生态效益补偿项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1926.29万元,执行数为1849.75万元,完成预算的96.03%。项目绩效目标完成情况:一是国有林场2户,发放资金81.05万元,国有单位11户,发放资金11.78万元;集体(或组)341户、农户22000户,发放资金1756.92万元;二是完成社会效益指标:净化大气、涵养水源、森林防护、多样性保护显著;三是服务对象满意度指标满意。发现的问题及原因:一是农户信息变更提交不及时;二是存在公益林纠纷。下一步改进措施:一是及时联系农户提交变更信息;二是加强公益林纠纷化解。
松阳县松阴溪湿地生物多样性调查研究项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为103.1万元,执行数为103.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成《松阳县松阴溪湿地生物多样性调查研究》项目合同研究,通过专家组评审,100%完成项目资金的支付;二是有效促进了生物多样性,提交鸟类多样性调查报告(2022-2023)、鱼类多样性调查报告(2022-2023)、植被多样性调查报告(2022-2023)、植物多样性调查报告(2022-2023)、松阴溪湿地中华秋沙鸭监测报告(2021-2023)等项目成果。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
松阳县自然资源和规划局在2023年度部门决算中反映2023年度省级林业专项资金项目评价结果。
2023年度省级林业专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.52分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1099.15万元,执行数为1054.96万元,完成预算的95.98%。项目绩效目标完成情况:一是森林抚育项目:建设任务为森林抚育4800亩,实际完成4859亩,任务完成率101.23%。项目计划安排资金144万元,实际支出143.17万元,资金支付率为99.42%。二是一村万树示范村建设项目:建设任务为建设一村万树示范村3个,绿化面积100亩,实际完成建设一村万树示范村3个,绿化面积122亩,任务完成率122%。项目计划安排资金36.6万元,实际支出36.6万元。三是林业有害生物监测防治项目项目:任务为松材线虫病疫木除治7.8万株,实际完成清理疫木约14.03万株,任务完成率179%。项目计划安排资金156万元,实际支出138.2万元,资金使用率为88.59%。四是自然保护地建设项目:建设任务为建设自然保护地生物多样性监测样地33个(其中:大样地1个,小样地32个),实际完成34个,任务完成率103%。项目计划安排资金95万元,实际支出94万元,资金支付率为98.95%。五是中华秋沙鸭越冬种群与受胁因素调查及保护策略研究项目:建设任务为由浙江自然博物院在全省范围12个点开展中华秋沙鸭越冬种群与受胁因素调查和保护研究;采购中华秋沙鸭保护观察站移动网络。观察站围栏维修、清理打扫,已全部完成任务。项目计划安排资金30万元,实际支出29.97万元,资金支付率为99.90%。六是中华秋沙鸭抢救保护项目:建设任务为中华秋沙鸭保护观察站室内布展建设,布展工程竣工验收合格,任务完成率100%。项目计划安排资金10万元,实际支出10万元,资金支付率100%。七是疫源疫病监测项目:实际完成野生动物疫源疫病监测工作,有效维护监测工作所需的各类仪器设备、防护消杀用品等;上报日常监测巡护和监测数据,全年巡查里程247公里,监测到鸟类25种2.36万只,利用爱鸟周等开展疫病防控宣传活动,任务完成率100%。项目计划安排资金3万元,实际支出2.496万元,资金使用率为83.20%。八是景宁木兰就地保护与种苗繁育技术研究项目:建设任务为开展境内原生地野生种群资源普查和动态监管,全面摸清境内景宁木兰资源总量,已全部完成;繁育景宁木兰种苗600株,实际完成繁育景宁木兰幼苗2000株;开展景宁木兰近地和原生地回归300株,实际完成近地野外回归1000株。项目计划安排资金10万元,实际支出9.9979万元,结余0.0021万元,资金使用率99.98%。九是古树名木保护项目:建设任务为在松阳县板桥乡大毛科村麒上自然村完成古树保护主题公园建设1个,主要开展园路整治和提升,砌筑防护墙,制作宣传牌、标识牌,绿化景观提升及配套基础设施建设,已完成全部建设任务,任务完成率100%。项目计划安排资金25万元,实际支付25万元,资金支付率100%。十是油茶等木本油料发展项目:建设任务为新造新品种油茶1400亩,实际完成1400亩,任务完成率100%。项目计划安排资金共249.19万元,实际支出246.19万元,资金支付率98.80%。十一是林业科技推广和标准化示范项目:建设任务为新造“太秋”甜柿100亩,实际完成新造“太秋”甜柿基地100亩,蓄水池建设45立方米、作业道建设1.6公里,任务完成率100%。项目计划安排资金45万元,实际支出37.512万元,资金支付率83.36%。十二是森林防火项目:建设任务为采购消防阻燃服650套(含帽子、鞋子、手套),水壶、森林消防背包、救护包、逃生面罩各600个,用于提升全县23支早期处置队伍装备,任务已全部完成,完成率100%。项目计划安排资金40万元,实际支出32.8306万元,资金支付率82.08%。十三是现代国有林场建设项目:建设任务为国有林场质量提升,建设内容为道路硬化4.668km,16cm厚水泥混凝土路面14285㎡,土石方里程碑开挖2725.6m³,里程碑4个,百米桩42个,任务已全部完成,完成率100%。项目计划安排资金165万元,实际支出159.21万元,资金支付率为96.49%。十四是生态定位站建设项目:项目任务为生态定位站建设,具体内容为采购“大气负氧离子监测系统”和“廊线监测系统”,已全部完成采购任务并验收。项目计划安排资金40万元,实际支出39.82万元,资金支付率为99.55%。十五是森林资源动态监测与评价、林业资源本底调查项目:建设任务为完成双增目标考核林草湿综合监测,实现年度出数;实际完成了资源年度出数工作,并编制了森林增长指标考核自查报告。项目计划安排资金50万元,实际支出49.60万元,资金支付率为99.20%。
发现的问题:1.部分涉及到工程类的项目,或者需要通过招投标采购服务、技术等的项目,由于邀请第三方进行核算把控,致使预估资金结余。2.部分涉及到造林的项目,由于造林以春季为主,秋冬季验收合格后拨付资金;且部分地块因达不到造林要求,需冬季另选地块营造;同时考虑到成活率、生长势等因素,致使验收时间推迟,资金支付相对较慢。
下一步改进措施:1.提前做好项目筹划。项目建设期间加强项目监管和指导,及时了解项目进展动态,对不合规项目督促落实补救措施。同时做好项目开展和实施过程中所产生的各种材料及时整理归档,以保证项目建设质量。
2.按照建设方案和规划设计,加强项目资金监管,合理安排项目施工进度,及时拨付项目资金,确保项目全面完成。加强项目前期准备工作,及时做好各项审批工作,仔细核对项目申报条件,及时上报符合条件的项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入:指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
21.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
22.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理等方面的支出。
23.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
24.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映行政单位用于其他林业和草原方面的支出。
25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。
26.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
27.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
28.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。
29.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项):基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。
30.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
33. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
34.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金支出。
35.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):其他用于中国共产党事务支出。
36.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):其他用于教育方面的支出。
37.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):其他用于科学技术方面的支出。
38.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):其他用于行政事业单位养老方面的支出。
39.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):其他用于节能环保方面的支出。
40.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):其他用于城乡社区方面的支出。
41.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
42.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):其他用于自然灾害防治方面的支出。
43.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
44.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):指用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
45.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):指反映防治地质灾害方面的支出。
46.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
47.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
48.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
49.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
50.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
51.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
52.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
53.节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项):指专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
54.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
55.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理等方面的支出。
56.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):指用于执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
57.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
58.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):指高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。
59.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
松阳县自然资源和规划局(汇总)23年度部门决算公开报表.xlsx