县委政法委2022年度部门决算
目 录
一、概况...................................................................( 1 )
(一)部门职责................................................ . ( 1 )
(二)机构设置......................................................... (2)
二、2022年度部门决算公开表.................. (2)
(一)收入支出决算总表............................................. (2)
(二)收入决算表(分单位).......................................... (4)
(三)收入决算表(分科目).......................................... (5)
(四)支出决算表(分单位).......................................... (6)
(五)支出决算表(分科目).......................................... (6)
(六)财政拨款收入支出决算总表................................ (7)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...................... (10)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... (11)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............ (13)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表............... (13)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.................. (14)
三、2022年度部门决算情况说明................ (14)
(一)收入支出决算总体情况说明............................... .(14)
(二)收入决算情况说明............................................. (14)
(三)支出决算情况说明............................................. (15)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................. (15)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ (15)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... (18)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明. (18)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体说明....................... ..(18)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............ (19)
(十)机关运行经费支出说明...................................... (20)
(十一)政府采购支出说明.......................................... (21)
(十二)国有资产占有使用情况说明............................ (21)
(十三)预算绩效情况说明.......................................... (21)
四、名词解释.......................................(26)
五、附件...........................................(29)
一、概况
(一)部门职责
1.贯彻落实中央和省、市、县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理、维护社会稳定工作的方针、政策、批示,根据市委政法委员会、市社会管理综合治理委员会和县委、县政府的部署,指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。
2.围绕县委、县政府改革、发展的中心工作,对一定时期内政法工作和社会管理综合治理工作作出部署,并督促贯彻落实;参与依法治县方针的实施。
3.组织、协调、指导维护社会稳定及国家安全工作,制订有关工作目标和措施,协调、督促有关部门抓好落实;组织协调政法部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。
4.组织开展政法工作和社会治理综合治理工作调查研究,提出政法工作改革和加强社会治理综合治理工作的意见。
5.检查督导政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施,督促纠正执法中存在的问题,协助有关部门查处执法中的违法违纪的问题。
6.支持、监督政法部门依法行使职权,组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件;督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案,研究、协调有争议的重大、疑难案件;指导全县政法部门信访工作。
7.组织协调社会管理综合治理工作、研究制定并督促落实社会管理综合治理的有关政策和措施。
8.研究制定加强政法干部队伍建设的措施;协助县委组织部考察、管理政法部门党委(组)成员以上领导干部;协助管理乡镇政法书记;协助考察、管理政法各部门的中层正职(含主持工作的副职)干部;组织指导政法各部门干部队伍的教育、管理和培训工作。
9.组织、指导有关部门开展政法、综合治理宣传工作,推广政法、综合治理工作的先进经验,表彰政法和综合治理工作的先进单位和先进个人。
10.承办县委、县政府和市委政法委员会、市社会管理综合治理委员会交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,中共松阳县委政法委员会部门决算包括:局本级决算。
纳入中共松阳县委政法委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
二、2022年度部门决算公开表
2022年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
中共松阳县委政法委员会(汇总) | 金额单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,324,010.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10,957,009.91 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 595,973.80 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 333,636.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 437,391.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,324,010.94 | 本年支出合计 | 58 | 12,324,010.94 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 12,324,010.94 | 总 计 | 62 | 12,324,010.94 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2022年度收入决算表(分单位) | |||||||
公开02表 | |||||||
中共松阳县委政法委员会(汇总) | 金额单位:元 | ||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,324,010.94 | 12,324,010.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共松阳县委政法委员会(本级) | 12,324,010.94 | 12,324,010.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2022年度收入决算表(分科目) | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
中共松阳县委政法委员会(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,324,010.94 | 12,324,010.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,957,009.91 | 10,957,009.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8,011,732.91 | 8,011,732.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 5,067,532.41 | 5,067,532.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,944,200.50 | 2,944,200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,915,277.00 | 2,915,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,915,277.00 | 2,915,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 595,973.80 | 595,973.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 595,973.80 | 595,973.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405,921.80 | 405,921.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 190,052.00 | 190,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 333,636.23 | 333,636.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 333,636.23 | 333,636.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 333,636.23 | 333,636.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 437,391.00 | 437,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 437,391.00 | 437,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 437,391.00 | 437,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2022年度支出决算表(分单位) | ||||||
公开04表 | ||||||
中共松阳县委政法委员会(汇总) | 金额单位:元 | |||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,324,010.94 | 6,434,533.44 | 5,889,477.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共松阳县委政法委员会(本级) | 12,324,010.94 | 6,434,533.44 | 5,889,477.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2022年度支出决算表(分科目) | |||||||||
公开05表 | |||||||||
中共松阳县委政法委员会(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,324,010.94 | 6,434,533.44 | 5,889,477.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,957,009.91 | 5,067,532.41 | 5,889,477.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8,011,732.91 | 5,067,532.41 | 2,944,200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 5,067,532.41 | 5,067,532.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,944,200.50 | 0.00 | 2,944,200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,915,277.00 | 0.00 | 2,915,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,915,277.00 | 0.00 | 2,915,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 595,973.80 | 595,973.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 595,973.80 | 595,973.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405,921.80 | 405,921.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 190,052.00 | 190,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 333,636.23 | 333,636.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 333,636.23 | 333,636.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 333,636.23 | 333,636.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 437,391.00 | 437,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 437,391.00 | 437,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 437,391.00 | 437,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
中共松阳县委政法委员会(汇总) | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,324,010.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,957,009.91 | 10,957,009.91 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 595,973.80 | 595,973.80 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 333,636.23 | 333,636.23 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 437,391.00 | 437,391.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,324,010.94 | 本年支出合计 | 59 | 12,324,010.94 | 12,324,010.94 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 12,324,010.94 | 总 计 | 64 | 12,324,010.94 | 12,324,010.94 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
中共松阳县委政法委员会(汇总) | 金额单位:元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12,324,010.94 | 6,434,533.44 | 5,889,477.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,957,009.91 | 5,067,532.41 | 5,889,477.50 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8,011,732.91 | 5,067,532.41 | 2,944,200.50 | ||
2013601 | 行政运行 | 5,067,532.41 | 5,067,532.41 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,944,200.50 | 0.00 | 2,944,200.50 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,915,277.00 | 0.00 | 2,915,277.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,915,277.00 | 0.00 | 2,915,277.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 595,973.80 | 595,973.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 595,973.80 | 595,973.80 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405,921.80 | 405,921.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 190,052.00 | 190,052.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 333,636.23 | 333,636.23 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 333,636.23 | 333,636.23 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 333,636.23 | 333,636.23 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 437,391.00 | 437,391.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 437,391.00 | 437,391.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 437,391.00 | 437,391.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
中共松阳县委政法委员会(汇总) | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,491,201.87 | 302 | 商品和服务支出 | 838,932.57 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 921,152.00 | 30201 | 办公费 | 87,385.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 915,423.00 | 30202 | 印刷费 | 17,237.50 | 310 | 资本性支出 | 11,999.00 |
30103 | 奖金 | 1,585,708.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 11,999.00 |
30107 | 绩效工资 | 238,761.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 405,921.80 | 30206 | 电费 | 10,416.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 190,052.00 | 30207 | 邮电费 | 2,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105,039.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 228,987.56 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 42,784.51 | 30211 | 差旅费 | 27,825.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 457,473.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 399,900.00 | 30214 | 租赁费 | 3,500.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 92,400.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 88,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 92,400.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 114,712.50 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 18,815.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 39,046.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 185,420.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 137,680.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 106,894.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 5,583,601.87 | 公用经费合计 | 850,931.57 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
中共松阳县委政法委员会(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
政法委没有政府性基金预算拨款安排的收入与支出,故本表无数据。 |
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开10表 | ||||||
中共松阳县委政法委员会(汇总) | 金额单位:元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
政法委没有国有资本经营预算拨款安排的收入与支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
中共松阳县委政法委员会(汇总) | 金额单位:元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 33,216.00 | 19,566.00 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 13,650.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 13,650.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 19,566.00 | 19,566.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1,232.4万元,支出总计1,232.4万元,与2021年度相比,各增加408.1万元,增长49.5%。主要原因是:2022年度新增开发重点人员智能监管(态势分析)服务应用、社会治理中心装修项目支出等。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,232.4万元;包括财政拨款收入1,232.4万元(其中,一般公共预算1,232.4万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1,232.4万元,其中基本支出643.45万元,占52.21%;项目支出588.95万元,占47.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1,232.4万元,支出总计1,232.4万元,与2021年相比,各增加408.1万元,增长49.5%。主要原因是2022年度新增开发重点人员智能监管(态势分析)服务应用、社会治理中心装修项目支出等;财政拨款支出年初预算数1308.9万元,完成年初预算的94.2%,主要原因是厉行节约,缩减公务开支。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,232.4万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加408.1万元,各增加408.1万元,增长49.5%。主要原因是:2022年度新增开发重点人员智能监管(态势分析)服务应用、社会治理中心装修项目支出等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,232.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,095.7万元,占88.91%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出59.6万元,占4.84%;卫生健康(类)支出33.36万元,占2.71%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出43.74万元,占3.55%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1308.9万元,支出决算为1,232.4万元,完成年初预算的94.2%,主要原因是厉行节约,缩减公务开支。其中:
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为422.95万元,支出决算为506.8万元,完成年初预算的119.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为223万元,支出决算为294.4万元,完成年初预算的132.02%,决算数大于预算数的主要原因支付2021年度项目建设经费。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为551.62万元,支出决算为291.53万元,完成年初预算的52.85%,决算数小于预算数的主要原因支付时指标调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为25.86万元,支出决算为40.59万元,完成年初预算的157%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.93万元,支出决算为19万元,完成年初预算的146.9%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为30.62万元,支出决算为33.36万元,完成年初预算的108.9%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.97万元,支出决算为43.74万元,完成年初预算的109.4%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出643.45万元,其中:
人员经费558.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费85.09万元,办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门(单位)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.32万元,支出决算为1.96万元,完成全年预算的59.04%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,压缩公务接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比持平,无增减变化,主要原因是这两年没有预算该笔费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平,无增减变化主要原因是公车改革后本单位没有公车;公务接待费支出决算为1.96万元,占100%,与2021年度相比,减少3.57万元,下降182.1%,主要原因是厉行节约,压缩接待经费。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数与预算数持平主要原因是这两年没有预算该笔费用,全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.37万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车改革后本单位没有公车。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为1.37万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车改革后本单位没有公车;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为1.96万元,支出决算为1.96万元,完成全年预算的100%。国内公务接待25批次,累计244人次。主要用于省、市级领导督查检查各类工作接待。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算开支。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.96万元,主要用于省、市级领导督查检查各类工作接待25批次,累计244人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为84.78万元,支出决算为85.09万元,完成年初预算的100.4%,决算数大于预算数的主要原因机关运行支出增加;比2021年度增加40.31万元,增长91.1%,主要原因是机关运行支出增加。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额257.78万元,其中:政府采购货物支出10.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出246.84万元。授予中小企业合同金额16万元,占政府采购支出总额的6.21%。其中,授予小微企业合同金额16万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.48%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,中共松阳县委政法委员共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,县委政法委组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目11个,共涉及资金776.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果
政法委决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,司法救助资金和统一网格地图绘制和标准地址库建设项目绩效自评具体情况如下:
司法救助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年完成司法救助对象7起7人次。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
( 2022年度)
| ||||||||||||
项目名称 | B04司法救助资金 | |||||||||||
主管部门 | 松阳县委政法委 | 实施单位 | 松阳县委政法委 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | ||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过司法救助,帮助被害人因交通事故、赡养等情况,因案件无法侦破,造成生活困难的,使司法救助真正帮助有需要的人 | 全年完成司法救助对象7起7人次 | |||||||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标 名称 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量 指标 | 司法救助数量 | 7起 | 7起 | 15 | 15 | ||||||
司法救助人数 | 7人次 | 7人次 | 15 | 15 | ||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 发放司法救助金 | 已发放到位 | 已发放到位 | 10 | 10 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
进度 指标 | 接待案件 | 一周内办理 | 一周内办理 | 10 | 10 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 受害人 | 得到补助 | 得到补助 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 提高社会稳定发展 | 建设和谐社会,促进社会公平。 | 大幅度缓解了社会矛盾 | 15 | 15 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 受害人生活得已保障 | 帮助受害人解决困境 | 充分体现党和政府对民生事业的投入及重视 | 10 | 10 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 案件受害方 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
统一网格地图绘制和标准地址库建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为106万元,执行数为106万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成重点人员智能监管(态势分析)服务应用项目建设。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2022年度)
| ||||||||||||
项目名称 | 统一网格地图绘制和标准地址库建设项目 | |||||||||||
主管部门 | 松阳县委政法委 | 实施单位 | 松阳县委政法委 | |||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 1060000 | 1060000 | 100 | 100% | ||||||||
其中:当年财政拨款 | ||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
利用一体化智能化公共数据平台和公安部“重点人员动态管控平台”,实时采集重点人员的背景类、轨迹类、研判结论类信息资源,充分利用云化资源、大数据分析、多媒体分析等新技术、针对四类重点人员、按需进行人员分析、研判、预警、处置等闭环流程,及时有效掌握重点人员行为及活动并加以管控及处置。 | 完成重点人员智能监管(态势分析)服务应用项目建设 | |||||||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标 名称 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量 指标 | 服务器数量 | ≥3台 | ≥3台 | 10 | 10 | ||||||
信息预警数量 | ≥10条 | ≥10条 | 10 | 10 | ||||||||
处置突发事件 | ≥3件 | ≥3件 | 10 | 10 | ||||||||
质量 指标 | 监控程序正常运行 | ≥98% | ≥98% | 20 | 20 | |||||||
预警信息有效率 | ≥98% | ≥98% | 20 | 20 | ||||||||
…… | ||||||||||||
进度 指标 | 按期完成 | 4个月底前完成 | 12月完成 | 10 | 4 | |||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 有效防止重点人员托管事件 | ≥5起 | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 管控责任人满意度指标 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
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总分 | 100 | 96 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
18.一般公共服务支出:一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。
19.公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
20.公务用车运行维护费:公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
21.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
20.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。
21.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他共产党事务支出。
22.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位职业年金支出。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政事业人员医疗保障等支出。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映住房公积金支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
县委政法委
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
县委政法委 | 司法救助资金 | 优 |
县委政法委 | 统一网格地图绘制和标准地址库建设项目 | 优 |
县委政法委 | 平安建设经费 | 良 |
县委政法委 | 基层治理四平台信息系统运维费 | 中 |
县委政法委 | 平安通及信息报送以奖代补经费 | 优 |
县委政法委 | 2021年平安建设和社会管理创新专项 | 优 |
县委政法委 | 2021年度全省数字赋能与社会治理现代化场景项目资金下达 | 优 |
县委政法委 | 2021年度省补司法救助专项资金 | 优 |
县委政法委 | 重点人员智能监管(态势分析)服务应用 | 优 |
县委政法委 | 社会治理中心集成服务项目 | 优 |
县委政法委 | 日常工作经费 | 优 |