松阳县人民政府水南街道办事处2022年度部门决算
索引号:00266479_4/2023-19742     发布机构:水南街道     来源:松阳县人民政府水南街道办事处 发布时间:2023-10-12 15:18:24

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松阳县水南街道2022年度部门决算

目  录

一、概况..............................................................................................................(1)

(一)部门职责.................................................................................................(1)

(二)机构设置.................................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表......................................................................(2)

(一)收入支出决算总表................................................................................(2)

(二)收入决算表(分单位).......................................................................(3)

(三)收入决算表(分科目).......................................................................(3)

(四)支出决算表(分单位).......................................................................(5)

(五)支出决算表(分科目).......................................................................(5)

(六)财政拨款收入支出决算总表..............................................................(7)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................(7)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................(10)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................(10)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................(11)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................(11)

三、2022年度部门决算情况说明...............................................................(11)

(一)收入支出决算总体情况说明............................................................(11)

(二)收入决算情况说明............................................................................(12 )

(三)支出决算情况说明............................................................................(12)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................(12)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................(12)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................(24)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................(24)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................(28)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................(28)

(十)机关运行经费支出说明...................................................................(30)

(十一)政府采购支出说明.......................................................................(30)

(十二)国有资产占有使用情况说明......................................................(31)

(十三)预算绩效情况说明.......................................................................(31)

四、名词解释................................................................................................(41)

五、附件.................... ....................................................................................(51)

一、概况

(一)部门职责

松阳县水南街道党工委是中共松阳县委的派出机关,领导本地区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。松阳县水南街道办事处是松阳县人民政府的派出机关,依法履行相应的政府服务和管理职责。同时,街道要动员社会各方广泛参与,构建村(社区)共治平台,重点履行以下职能:

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各项生产,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。  

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火、减灾防汛工作。  

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。  

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。  

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。  

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,松阳县人民政府水南街道办事处部门决算包括:松阳县人民政府水南街道办事处本级决算。

纳入松阳县人民政府水南街道办事处本级2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:松阳县人民政府水南街道办事处本级。松阳县人民政府水南街道办事处无二级预算单位。


二、2022年度部门决算公开表


三、2022年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10226.93万元,支出总计10226.93万元,与2021年度4494.23万元相比,各增加5732.70万元,增长127.56%。主要原因是:塘寮区块城中村改造、污水零直排等项目资金增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9755.95万元;包括财政拨款收入9354.77万元(其中,一般公共预算4416.26万元,政府性基金预算4938.43万元,国有资本经营预算0.08万元),占收入合计95.89%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入401.18万元,占收入合计4.11%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9733.29万元,其中基本支出1281.40万元,占13.17%;项目支出8451.89万元,占86.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9508.57万元,支出总计9508.57万元,与2021年3266.06万元相比,各增加6242.51万元,增长191.13%。主要原因是塘寮区块城中村改造、污水零直排等项目资金增加;财政拨款支出年初预算数4856.23元,完成年初预算的195.80%,主要原因是塘寮区块城中村改造、污水零直排等项目资金增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9733.29万元,占本年支出合计的95.17%。与2021年2978.53万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加6754.76万元,增长226.78%。主要原因是:塘寮区块城中村改造、污水零直排等项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9733.29万元,一般公共服务(类)支出1407.90万元,占14.46%;国防(类)支出4.90万元,占0.05%;教育(类)支出0.60万元,占0.01%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出270.23万元,占2.78%;社会保障和就业(类)支出303.46万元,占3.12%;卫生健康(类)支出52.79万元,占0.55%;节能环保(类)支出33.73万元,占0.34%;城乡社区(类)支出4015.90万元,占41.26%;农林水(类)支出1577.80万元,占16.21%;交通运输(类)支出224.36万元,占2.31%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出49.13万元,占0.50%;住房保障(类)支出86.74万元,占0.89%;国有资本经营预算(类)支出0.08万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出15.59万元,占0.16%;其他(类)支出1690.06万元,占17.36%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2529.19万元,支出决算为4545.20万元,完成年初预算的179.71%,主要原因是塘寮区块城中村改造、污水零直排等项目资金增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2022年初预算为0万元,2022年支出决算为25.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了人大工作正常运行、学习、培训、考察等支出。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。2022年初预算为0.63万元,2022年决算为8.63万元,完成年初预算的1369.84%,决算数大于预算数的主要人大代表的学习、培训、考察及人大代表履职能力提升等支出增加。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。2022年初预算为0万元,2022年决算为3.00万元.决算数大于预算数的主要原因参政议政业务支出增加

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2022年初预算为836.92万元,2022年决算为938.18万元,完成年初预算的112.10,决算数大于预算数的主要原因是人员变动的各项经费增加的相关支出。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2022年年初预算为0万元,2022年决算为8.68万元。决算数大于预算数的主要原因一般行政管理事务支出增加。

 

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2022年年初预算为81.16万元,2022年决算为82.20万元,完成年初预算的101.28%,决算数大于预算数的主要原因是活动支出增加。

(7)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。2022年年初预算为 2万元,2022年支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

(8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2022年年初预算为6.20万元,2022年决算为6.80万元,完成年初预算的109.68% ,决算大于预算的主要原因是有2022年业务在本年中支出增加。

(9)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。2022年年初预算为0万元,2022年决算为2.78万元,决算数大于预算数的主要原因是党建开展的日常工作支出增加。

(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年支出决算为1.50万元,决算数大于预算数的主要原因是开展组织工作的日常支出增加。

(11)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出事务(项).2022年年初预算为2.00万元,2022年支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%。

(12)一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)。2022年年初预算为 0 万元,2022年支出决算为0.03万元,决算数大于预算数的主要原因是开展宣传工作的活动支出增加。

(13)一般公共服务支出(类)市场监察管理事务(款)其他市场监察管理事务支出(项)。2022年年初预算为1.61万元,2022年支出决算为1.61万元,完成年初预算的100%。

(14)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2022年年初预算为99.34万元,2022年支出决算为161.10万元,完成年初预算的162.17%,决算数大于预算数的主要原因是开展宣传工作的活动支出增加。

(15)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。2022年年初预算为4.90万元,2022年支出决算为4.90万元,完成年初预算的100%。

(16)教育支出(类)其他教育(款)其他教育(项)。2022年年初预算为0万元,2022年支出决算为0.60万元,决算数大于预算数的主要原因是教育业务支出增加。

(17)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2022年年初预算为 3.00 万元,2022年支出决算为222.68万元,完成年初预算的7422.67%,决算数大于预算数的主要原因是村级文化建设活动补助支出增加。

(18)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2022年年初预算为0万元,2022年支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了文化活动场所建设项目补助和对文物古建筑的修缮补助支出增加。

(19)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年支出决算为0.39万元,决算数大于预算数的主要原因其他文物保护支出增加。

(20)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年支出决算为44.17万元,决算数大于预算数的主要原因其他文化旅游体育与传媒支出增加。

(21)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)    行政运行(项),2022年年初预算为0万元,2022年支出决算为18.55万元,决算数大于预算数的主要原因是企业退休人员社区活动、行政运行支出增加。

(22)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项),2022年年初预算为0万元,2022年支出决算为2.3万元,决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理活动支出增加。

(23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年年初预算为51.74万元,2022年支出决算为69.87万元,完成年初预算的 135.04 %,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和缴费基数支出增加。

(24)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2022年年初预算为25.87万元,2022年支出决算为29.76万元,完成年初预算的115.04 %,决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和缴费基数支出增加。

(25)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。2022年年初预算为0万元,2022年支出决算3.32万元,决算数大于预算数的主要原因是农村、社区就业创业服务补贴支出增加。

(26)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。2022年年初预算为5.91万元,2022年支出决算为8.51万元,完成年初预算的143.99 %,决算数大于预算数的主要原因是农村、社区就业服务补贴支出增加。

 

(27)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬支出(项)。2022年年初预算为0.46万元,2022年支出决算1.46万元,完成年初预算的317.39 %,决算数大于预算数的主要原因是殡葬管理项目支出增加。

(28)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2022年年初预算为1万元,2022年支出决算13.68万元,完成年初预算的1368%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业支出增加。

(29)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。2022年年初预算为25.42万元,2022年支出决算4.62万元,完成年初预算的18.17 %,决算数小于预算数的主要原因是农村、社区临时救助支出减少。

(30)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。2022年年初预算为0万元,2022年支出决算118.00万元,决算数大于预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出项目增加。

(31)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。2022年年初预算为2.33万元,2022年支出决算2.33万元,完成年初预算的100 %。

(32)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。2022年年初预算为0.18万元,2022年支出决算0.18万元,完成年初预算的100 %。

(33)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2022年年初预算为 52.80万元,2022年支出决算为 52.80万元,完成年初预算的 100 %。

(34)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。2022年年初预算为0万元,2022年支出决算为 33.73万元,决算数大于预算数的主要原因是大气污染防治业务支出增加。 

(35)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年决算为253.15万元,决算数大于预算数的主要原因是创建国家卫生城市复评、村庄整治工作费用等改善人居环境设施及环境整治支出增加。

(36)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年决算为882.86万元,决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

(37)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 土地开发支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年决算为5.50万元,决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出增加。

(38)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出增加。

(39)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年决算为1864.77万元,决算数大于预算数的主要原因是瓦窑头时光里土地出让业务支出增加。

(40)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年决算为121.08万元,决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展支出增加。

(41)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农村社会事业支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年决算为42.00万元,决算数大于预算数的主要原因是农村社会事业支出增加。

(42)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农业农村生态环境支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年决算为52.29万元,决算数大于预算数的主要原因是农业农村生态环境支出增加。

(43)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2022年年初预算为174.22万元,2022年决算为185.73万元,完成年初预算的106.61 %,决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

(44)农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项),2022年年初预算为0万元,2022年支出决算为6.00万元,决算数大于预算数的主要原因是防灾救灾项目支出增加。

(45)农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),2022年年初预算为4.05万元,2022年支出决算为4.05万元,完成年初预算的 100%。

(45)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项),2022年年初预算为16.91万元,2022年支出决算为188.65万元,完成年初预算的 1115.61%,决算数大于预算数的主要原因是农业农村基础设施建设项目支出增加。

(46)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项),2022年年初预算为73.82万元,2022年决算为120.45万元,完成年初预算的 163.17%,决算数大于预算数的主要原因是枯死松木清理支出增加。

(47)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项),2022年年初预算为21.03万元,2022年决算为21.03万元,完成年初预算的100%。

(48)农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。2022年年初预算为 0万元,2022年支出决算为77.00万元,决算数大于预算数的主要原因是大中型水库移民后期基础设施建设增加。

(49)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2022年年初预算为75.90万元,2022年支出决算为218.91万元,完成年初预算的288.42%,决算数大于预算数的主要原因是水利基础设施建设增加。

(50)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。2022年年初预算为82.13万元,2022年支出决算为80.39万元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因是美丽乡村建设、农村环境综合保洁等支出减少。

(51)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。2022年年初预算为216.34万元,2022年支出决算为542.57万元,完成年初预算的250.80%,决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设、农村环境综合保洁等支出增加。

(52)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项),2022年年初预算为97.75万元,2022年决算为202.75万元,完成年初预算的207.42%,决算数大于预算数的主要原因是农村生活污标准提升、农村道路硬化工程等农村基础设施建设项目增加。

(53)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2022年年初预算为12.00万元,2022年决算为54.50万元,完成年初预算的454.17%,决算数大于预算数的主要原因是村级组织运转、村级组织活动场所、村级便民服务中心补助、社区党组织服务群众工作补助、党建工作等支出减少。

(54)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年支出决算为60.00万元,决算数大于预算数的主要原因是农村环境综合保洁等支出增加。

(55)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2022年年初预算为1.00万元,2022年支出决算为1.50万元,完成年初预算的150.00%,决算数大于预算数的主要原因是农林水业务支出增加。

(56)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2022年年初预算为0万元,2022年支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是公路项目支出增加。

(57)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2022年年初预算为2.57万元,2022年支出决算为19.87万元,完成年初预算的773.15%,决算数大于预算数的主要原因是公路项目支出增加。

(58)交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)。2022年年初预算为198.10万元,2022年支出决算为198.10万元,完成年初预算的100%。

(59)交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)。2022年年初预算为 2.40万元,2022年支出决算为2.40万元,完成年初预算的100%。

(60)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。2022年年初预算为4.63万元,2022年决算为4.63万元,完成年初预算的100%。

(61)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。2022年年初预算为9.02万元,2022年决算为19.17万元,完成年初预算的212.53%,决算数大于预算数的主要原因是铁路土地征迁项目增加。

(62)自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年决算为25.33万元,决算数大于预算数的主要原因是其他自然资源海洋气象等支出增加。

(63)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2022年年初预算为86.75万元,2022年决算为86.75万元,完成年初预算的100%。

(64)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。2022年年初预算为0万元,2022年决算为0.08万元,决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

(65)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项)。2022年年初预算为7.36万元,2022年决算为12.29万元,完成年初预算的166.98%,决算数大于预算数的主要原因是其他应急管理支出增加。

(66)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。2022年年初预算为3.30万元,2022年决算为3.30万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.16万元,其中:

人员经费1122.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费117.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4963.28万元,占本年支出合计的48.53%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4963.28万元,主要原因是:塘寮区块城中村改造、污水零直排等项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4963.28万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出118.00万元,占2.38%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3155.22万元,占63.57%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1690.06万元,占34.05%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2327.04万元,支出决算为4963.28万元,完成年初预算的213.29%,主要原因是塘寮区块城中村改造、污水零直排等项目资金增加。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为56.00万元,支出决算为118.00万元,完成年初预算的210.71%,决算数大于预算数的主要原因大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展支出增加。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为882.86万元,决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.50万元,决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出增加。

(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出增加。

(5)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为1735.74万元,支出决算为1864.77万元,完成年初预算的107.43%,决算数大于预算数的主要原因是土地出让业务支出增加。

(6)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为121.08万元,决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展项目支出增加。

(7)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.00万元,决算数大于预算数的主要原因是农村社会事业支出增加。

(8)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.29万元,决算数大于预算数的主要原因是农业农村生态环境支出增加。

(9)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为201.05万元,支出决算为185.73万元,完成年初预算的92.38%,决算数小于预算数的主要原因其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

(10)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为327.24万元,支出决算为155.30万元,完成年初预算的47.46%,决算数小于预算数的主要原因其他政府性基金安排的支出减少。

(11)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.85万元,决算数大于预算数的主要原因其他政府性基金安排的支出增加。

(12)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为7万元,支出决算为14.95万元,完成年初预算的213.57%,决算数大于预算数的主要原因用于社会福利的彩票公益金支出增加。

(13)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为97.30万元,决算数大于预算数的主要原因用于体育事业的彩票公益金支出增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,支出决算为0.08万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)0.08万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加,其中:

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,决算数大于预算数的主要原因国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.95万元,支出决算为4.48万元,完成全年预算的90.51%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.53万元,占78.79%,与2021年度相比,增加0.24万元,增长0.73%,主要原因是公务用车业务增加;公务接待费支出决算为0.95万元,占21.21%,与2021年度相比,增加0.95万元,主要原因是2021年没有安排公务接待业务。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.53万元,完成全年预算的88.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未产生相关费用,主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.53万元,完成全年预算的88.25%,决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于街道应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.95万元,支出决算为0.95万元,完成全年预算的100%。国内公务接待11批次,累计133人次。主要用于单位间业务往来、洽谈接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中:

外事接待支出0万元,主要用于外宾接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.95万元,主要用于单位间业务往来、洽谈接待11批次,累计133人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为112.78万元,支出决算为117.98万元,完成年初预算的104.61%,决算数大于预算数的主要原因人员调动变化及费用增多;比2021年度减少9.37万元,下降7.36%,主要原因是人员调动变化及费用减少。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6508.73万元,其中:政府采购货物支出6508.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6508.73万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额6403.13万元,占授予中小企业合同金额的98.38%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,水南街道本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,水南街道组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目129个,共涉及资金3176.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度瓦窑头保留房屋出让项目、河道保洁经费等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金4963.28万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理补助项目等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.08万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“路灯电费补助”“ 群团妇工作经费”等140个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3176.11万元,政府性基金预算支出4963.28万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,保障了水南街道机关运转的日常经费,执行数与预算数一致,执行率均为100%,自评结果均为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

路灯电费补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.01万元,执行数为5.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本保障了辖区各村路灯电费及维修维护费能及时支付;二是基本保障了辖区各村路灯维修维护都能够得到及时解决;三是提高了人民群众对辖区各村路灯亮化的满意度和对本地政府的信任度;发现的问题及原因:一是各村路灯日渐增加,路灯建设费及维护费增加不能及时保障;二是有时资金拨付不及时。下一步改进措施:一是加强物力、财力的投入;二是预算安排还有待进一步完善。

群团妇工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障团委、妇联、民兵等工作的落实;二是提高镇政府日常工作的完成效率。发现的问题及原因:一是群团妇工作战线长,还需要增加人力、物力、财力;二是有时资金拨付不及时。下一步改进措施:一是加强人力、物力、财力的投入;二是完善资金拨付流程,强化资金监管,加快资金拨付进度。

附件1:


一般自评项目绩效评价报告

单位:万元

序号

实施单位

项目名称

预算执行情况

绩效目标完成情况

评价结论

备注

预算金额

实际支出金额

执行率

预期绩效目标

实际完成情况

1

水南街道办事处

路灯电费补助

5.01

5.01

100%

保障了街道各村路灯电费及维护费,按3元每人的固定标准补助到村,保障了各村16691余人的出入照明灯

按期支付街道电费及维修维护费。村路灯电费补助已按标准补助到村,完成既定目标

优秀


2

水南街道办事处

群团妇工作经费

5.00

5.00

100%

用于群团妇日常工作经费开支

用于群团妇日常工作经费开支

优秀


3.财政评价项目绩效评价结果:无

4.部门评价项目绩效评价结果:优秀

松阳县水南街道体育中心公园项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为220.00万元,执行数为177.34万元,完成预算的80.61%。(支出绩效评价报告见附件)

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):是指用于人员经费支出。

18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):是指用于县人民代表补选产生支出。

19.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):是指用于提升县人大代表的学习、培训支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指用于人员经费支出。

21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):是指用于办公费用支出。

22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):是指县级部门对联系村补助支出。

23.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):是指信访办公费用及差旅费等支出。

24.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):是指用于人员经费支出。

25.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):是指用于人员经费、公用经费及日常工作开展的经费支出。

26.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):是指用于街道纪委开展的日常工作支出费用。

27.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):是指开展“田园文化旅游周”工作支出费用。

28.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):是指开展食品安全工作支出费用。

29.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):是指用于街道团委、妇联开展的日常工作支出费用。

30.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指用于人员经费及开展日常工作支出费用。

31.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):是指用于县级部门对联系村补助。

32.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):是指用于党建开展的日常工作支出费用。

33.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):是指用于开展宣传工作的日常支出费用。

34.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):是指用于开展党务工作的日常支出费用。

35.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):是指用于人员经费支出。

36.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):是指用于人员经费支出。

37.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):是指用于县级部门对联系村补助。

38.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):是指用于人员经费支出。

39.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):是指用于是人员经费支出。

40.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):是指用于基层文化活动公用费用支出。

41.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):是指用于对历史文化建筑的修缮补助支出。

42.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):是指用于基层群众开展日常体育活动支出。

43.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):是指用于人员经费支出。

44.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):是指用于基层文化体育日常活动支出。

45.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):是指用于企业退休人员社区活动支出。

46.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):是指用于街道社区获得初级职称人员的奖励支出。

47.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

48.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

49.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):是指用于农村、社区劳动保障和社会救助站的岗位补助支出。

50.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):是指用于是农村、社区养老服务补贴支出。

51.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):是指用于县残联结对帮扶村支出。

52.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):是指用于残疾专职委员人员经费支出。

53.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):是指用于农村、社区困难群众临时救助支出。

54.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):是指用于日常公共卫生工作支出。

55.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项):是指用于农村、社区计生服务员的岗位补贴支出。

56.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):是指用于人员经费支出。

57.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):是指用于日常开展食品药品管理工作支出。

58.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指用于人员经费支出。

59.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指用于人员经费支出。

60.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):是指用于开展“五水共治”的日常工作支出。

61.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):是指用于“基本无违建县”创建、农村土地综合整治等项目支出。

62.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):是指用于人员经费用支出。

63.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):是指用于农村基础设施建设的费用支出。

64.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):是指用于人员经费支出。

65.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):是指用于生态精品农业、“六边三化三美”工作、农村环境保洁等支出。

66.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):是指用于农村生态公益林补偿支出。

67.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):是指用于枯死松木清理、中华秋沙鸭保护项目支出。

68.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):是指用于人员费用支出。

69.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):是指用于人员费用支出村级水利员经费支出。

70.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):是指用于人员费用支出美丽乡村建设、农村环境综合保洁、生猪规模养殖场支出。

71.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):是指用于人员费用支出扶持农村农业生产发展支出。

72.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):是指用于人员费用支出扶持农村农业生产发展支出。

74.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):是指用于人员费用支出农村社会经济专项扶贫、搬迁扶贫补助支出。

75.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):是指用于农村老屋修缮、农村道路建设、农民饮用水建设、农村生活污水治理项目支出。

76.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指用于人员费用支出村级组织运转、村级组织活动场所、村级便民服务中心补助、社区党组织服务群众工作补助、党建工作支出。

77.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):是指用于村的物业综合楼建设支出。

78.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):是指用于人员费用支出村旧会堂改造建设补助支出。

79.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):是指用于农村生活污水治理、枯死松木清理支出。

80.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):是指用于农村公路养护工作投入支出。

81.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):是指用于村级邮政员工作投入支出。

82.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):是指用于开展日常安全生产工作支出。

83.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):是指用于生猪污染整治提升工作支出。

84.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):是指用于农村危房治理改造补助支出。

85.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指用于人员住房公积金支出。

86.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指用于退休人员的住房补贴费用。

87.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):是指用于移民茶叶种植培训支出。

88.社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):是指用于村路基填方项目支出。

89.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指用于三改一拆项目政策处理费支出。

90.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):是指用于小型农田水利补助资金支出。

91.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):是指用于垦造耕地项目、县级部门结对帮扶村补助支出。

92.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):是指用于对农村农户C级、D级危旧房修缮补助支出。

93.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):是指用于垦造耕地项目、农村公路养护、农村水利工程、河道保洁、居家养老服务照料中心补助支出。

94.其他支出(类)类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):是指用于避灾安置场所建设补助、社区服务中心建设补助、居家养老服务照料中心建设补助、村老年公寓消防整改补助支出。

95.其他支出(类)类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):是指用于社区开展体育活动支出。

五、附件

水南街道办事处

预算单位

项目名称

自评结论

水南街道办事处

B012021农村社区劳动保障和社会救助站工作经费

优秀

水南街道办事处

B042021年度旅游发展专项资金/兑现奖励资金(清路村)

优秀

水南街道办事处

B04瓦窑头、安乐山、塘寮三个村给水工程款

优秀

水南街道办事处

B02困难户临时生活救助经费

优秀

水南街道办事处

B04拨付松阳县骨灰跟踪管理资金/2021

优秀

水南街道办事处

B04结对帮扶资金/桥头村

优秀

水南街道办事处

B04县“大棚房”及卫片点位专项清理整治自拆补助资金(水南三改一拆)

优秀

水南街道办事处

B04党组织服务群众“以奖代补”专项经费

优秀

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水南街道南山村排涝工程及附属工程项目

优秀

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B042021邮政局村邮站基本服务人员补贴和维护费

优秀

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B04专职网格员经费补助

优秀

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避灾安置场所规范化建设/水南村

优秀

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B01农村社区劳动保障和社会救助站岗位补贴经费

优秀

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B04拨付水南街道农副产品疏导点建设项目资金

优秀

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B04历史文化建筑修缮和保护(水南街道)

优秀

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新溪小区二期公寓楼项目房款

优秀

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民兵干部岗位津贴/2022

优秀

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B042022年邮政局村邮站基本服务人员补贴和维护费

优秀

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困难户临时生活救助

优秀

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双拥工作经费

优秀

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2021区域协调/农村生活污水处理设施提标改造

优秀

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区域协调/粮食生猪生产加工全产业链/省补

优秀

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B04松阳县林区道路建设项目

优秀

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基建/C022021年度省诗路文化-松阳县水南区块污水零直排项目

优秀

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B04下达2020(农村公路养护)/省补

优秀

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2021省水利建设与发展专项资金(水旱灾害防御奖励)

优秀

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B04市场监管事业补助专项经费

优秀

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大中型水库移民后期扶持基金/潘西村路面/2021省补

优秀

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2021年省妇女儿童发展专项资金/五必访示范村(江南社区)

优秀

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B042021年省补省安全生产及应急管理专项资金/避灾安置场所

优秀

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2019债券/全县截污纳管雨污分流建设工程/水南区块

优秀

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森林生态效益补偿(护林员劳务费)/2021年

优秀

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2021年水利建设与发展专项资金(幸福河湖试点县)/省补

优秀

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优抚安置服务管理能力建设专项/2021

优秀

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B04中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金/2021省补

优秀

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森林生态效益补偿(损失性补偿)/2021年

优秀

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区域协调/农村群众住房保障项目/2020省补

优秀

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B04区域协调/农村生活垃圾分类及综合保洁/2020省补

优秀

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区域协调/农村生活污水处理设施提标改造/省补

优秀

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新增费返还/2021省补

优秀

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松阳县林业有害生物防治项目

优秀

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耕地地力保护补贴工作经费

优秀

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B04第一批省级林业专项资金(一级古树保护-横山)/2020年

优秀

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B042020年省文化和旅游专项资金(省补)

优秀

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B042020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

优秀

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B042020年森林生态效益补偿(公益林护林员管护费)省补

优秀

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B04市场监管和知识产权专项/专职网格员经费/省补

优秀

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基建/C01尾欠中央节能环保减排资金支持中国传统村落(桥头村)

优秀

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中央重点生态保护修复治理资金-松阳县健康森林建设/2021市补

优秀

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全县截污纳管雨污分流建设工程/水南区块/债券

优秀

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B042021年一事一议奖补项目(清路村黄沿头至岗顶道路硬化程)2021省补

优秀

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B042017年传统村落一事一议奖补(桥头村民房室内老旧线路改造)

优秀

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2021区域协调/生猪规模养殖场/省补

优秀

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2020区域协调/农村生活污水处理设施提标改造/2020省补

优秀

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2021年中央水库移民扶持基金/独山村道路/2021省补

优秀

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瓦窑头保留房屋出让金等资金项目

优秀

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路灯电费补助

优秀

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235国道松阳段改建工程工作经费/竹溪源河道整治

优秀

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2021年大中型水库移民后期扶持基金/瓦窑头村道路/2021省补

优秀

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新溪小区二期公寓楼房款

优秀

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基建/C01尾欠松阳县水南街道大竹溪村公益性公墓

优秀

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中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金

优秀

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动物疫病防控经费

优秀

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自然资源专项资金/耕地保护补偿

优秀

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B042020年一事一议财政奖补资金(程徐村危房修建项目)2020省补

优秀

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骨灰跟踪管理补助资金

优秀

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村级生态墓地建设资金补助

优秀

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农村公路小修保养

优秀

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2021年省基本公共文化服务补助资金/省补

优秀

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乡镇民生实事项目/潘西村村内路面整治项目

优秀

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松阳县病死动物无害化处理补助经费

优秀

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网格员经费

优秀

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2020年党组织服务群众“以奖代补”专项经费

优秀

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2021年省妇女儿童发展专项资金/三留人员重点村(清路、寺岭下)

优秀

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寺岭下村自来水工程补助款

优秀

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中央重点生态保护修复治理/松阴溪流域肥药双控

优秀

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塘寮区块城中村改造项目遗留问题处置专项资金

优秀

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B042021年一事一议奖补项目(寺岭下村村边美化工程)2021省补

优秀

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提前下达2022年省水利建设与发展资金(其他公益类小型水库工程维护)

优秀

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土地征收补偿费用

优秀

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B042021省补社工和志愿服务/“用爱温暖残疾老年儿童”项目补助

优秀

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提前下达2022年省水利建设与发展资金(大塘山塘综合整治工程)

优秀

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残疾人就业与扶贫

优秀

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文旅融合发展专项资金/兑现2021年度生态旅游业高质量发展政策奖励

优秀

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河道保洁经费

优秀

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基建/C01尾欠水南街道农副产品疏导点工程-室外附属工程

优秀

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县级红色美丽村庄和绿谷先锋驿站、田园共享小院建设专项经费

优秀

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B04水旱灾害防御经费

优秀

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居家养老服务照料中心运营补助

优秀

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无违建县创建工作经费

优秀

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2022区域协调/茶产业高质量绿色发展(耕地地力培育)

优秀

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2022债券/南城独山区块迁建安置小区一期配套基础设施工程

优秀

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中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

优秀

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结对帮扶资金

优秀

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避灾安置场所规范化建设

优秀

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2022区域协调/农村生活垃圾分类及综合保洁

优秀

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2021区域协调/农村生活垃圾分类及综合保洁

优秀

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秸秆禁烧防控奖补经费

优秀

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就业补助资金

优秀

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农村公路日常养护经费

优秀

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2018债券/“大花园”建设-南山大健康文化园

优秀

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2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/2018-2020农饮水达标堤标

优秀

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2020年一事一议财政奖补资金(程徐村危房修建项目)2020省补

优秀

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2020年农业农村高质量发展专项资金/农田建设

优秀

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2020债券/松阳县红色革命文物保护及展示利用工程

优秀

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中央重点生态保护修复治理资金/松阳县健康森林建设

优秀

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追加征地项目补偿款

优秀

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扶持壮大村级集体经济发展/中央

优秀

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B04南城独山区块迁建安置小区一期基础设施配套工程建设经费

优秀

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扶持壮大村级集体经济发展资金/省补

优秀

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丽水学院松阳校区职业教育实训大楼及附属工程征地补偿款

优秀

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松阳县塘寮区块城中村改造项目

优秀

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村级组织运转补助经费

优秀

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江南社区服务设施建设补助

优秀

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B04示范型居家养老服务中心建设经费补助

优秀

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B04居家养老服务照料中心运行补助/省补

优秀

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松阳县大塘山塘综合整治工程

优秀

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2022年森林生态效益补偿(损失性补偿)

优秀

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省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

优秀

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2022区域协调/区域协作促增收(扶持壮大村级集体经济发展)

优秀

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三留人员重点村(社区)工作经费

优秀

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“四必访”和平安家庭建设工作示范村(社区)工作经费

优秀

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2022年区域协调/江北灌区续建配套与节水改造项目(山塘综合整治)

优秀

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社区工作补助经费

优秀

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禁烧重点防控区域奖补经费/2020年

优秀

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测绘与地理信息建设与服务项目

优秀

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水南街道体育中心公园项目土地划拨费用

优秀

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B042022年一事一议奖补项目

优秀

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诗路文化带建设资金

优秀

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农村社区劳动保障和社会救助站工作经费

优秀

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“助老、助残、助幼”及社会救助对象、矫正对象等开展社会服务项目补助

优秀

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基建/C02关于下达交通运输发展专项资金的通知(农村公路养护)

优秀

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部分省级乡村振兴绩效提升奖补/历史文化(传统)村落保护利用

优秀

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大中型水库移民后期扶持基金(资金)/清路村基地道路/2022年省补

优秀

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大中型水库移民后期扶持基金(资金)/横山村基地道路/2022年省补

优秀

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2022年省基层宣传文化补助(文化礼堂)

优秀

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大中型水库移民后期扶持基金/桥头村基地道路/2022年省补

优秀

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大中型水库移民后期扶持基金/水南村基地道路/2022年省补

优秀

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基建/C01松阳县双童小镇上山公路

优秀

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2022年第三批中央农业生产救灾资金

优秀


松阳县人民政府水南街道办事处2022年度部门决算公开表.xls

附件:
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