目录
一、部门(单位)概况
(一)主要职能
(二)松阳县赤寿乡人民政府机构设置情况
二、2025年松阳县赤寿乡人民政府预算安排情况说明
(一)关于松阳县赤寿乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于松阳县赤寿乡人民政府2025年收入预算情况说明
(三)关于松阳县赤寿乡人民政府2025年支出预算情况说明
(四)关于松阳县赤寿乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于松阳县赤寿乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于松阳县赤寿乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于松阳县赤寿乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于松阳县赤寿乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于松阳县赤寿乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年松阳县赤寿乡人民政府预算表
(一)2025年松阳县赤寿乡人民政府收支预算总表
(二)2025年松阳县赤寿乡人民政府收入预算总表
(三)2025年松阳县赤寿乡人民政府支出预算总表
(四)2025年松阳县赤寿乡人民政府财政拨款收支预算总表
(五)2025年松阳县赤寿乡人民政府一般公共预算支出表
(六)2025年松阳县赤寿乡人民政府一般公共预算基本支出表
(七)2025年松阳县赤寿乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年松阳县赤寿乡人民政府性基金预算支出表
(九)2025年松阳县赤寿乡人民政府国有资本经营预算支出表
(十)2025年松阳县赤寿乡人民政府项目支出预算表
(十一)2025年松阳县赤寿乡人民政府项目支出绩效表
一、松阳县赤寿乡人民政府概况
(一)主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火、减灾防汛工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
(二)松阳县赤寿乡人民政府机构设置情况
从预算单位构成看,赤寿乡人民政府部门预算包括赤寿乡人民政府本级。
二、2025年松阳县赤寿乡人民政府预算安排情况说明
(一)关于赤寿乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,赤寿乡人民政府所有收入和支出均纳入赤寿乡人民政府预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。赤寿乡人民政府2025年收支总预算2773.04万元。
(二)关于赤寿乡人民政府2025年收入预算情况说明
赤寿乡人民政府2025年收入预算2773.04万元,比上年执行数减少1142.68万元,下降29.2%,主要是土地征收补偿费及政策处理费收入减少。
其中:一般公共预算拨款收入1248.04万元,占45%;政府性基金收入343.09万元,占12.4%;其他收入1.79万元,占0.1%;上年结转结余1180.11万元,占42.5%。
(三)关于赤寿乡人民政府2025年支出预算情况说明
赤寿乡人民政府2025年支出预算2773.04万元,比上年执行数减少1142.68万元,下降29.2%,主要是土地征收补偿费及政策处理费收入减少。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出992.6万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出13.96万元、社会保障和就业支出117.32万元、卫生健康支出67.21万元、节能环保支出130.83万元、城乡社区支出559.26万元、农林水支出718.96万元、交通运输支出0.6万元、自然资源海洋气象等支出0.04万元、住房保障支出86.13万元、灾害防治及应急管理支出2.14万元、其他支出79万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1028.73万元,占37.1%;日常公用支出118.3万元,占4.3%;项目支出1626.01万元,占58.6%;
年终结转结余0万元。
(四)关于赤寿乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
赤寿乡人民政府2025年财政拨款收支总预算2771.25万元。收入包括:一般公共预算收入2190.04万元、政府性基金收入581.2万元、支出包括:一般公共服务支出991.35万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出13.96万元、社会保障和就业支出117.32万元、卫生健康支出67.21万元、节能环保支出130.83万元、城乡社区支出559.26万元、农林水支出718.42万元、交通运输支出0.6万元、自然资源海洋气象等支出0.04万元、住房保障支出86.13万元、灾害防治及应急管理支出2.14万元、其他支出79万元、
(五)关于赤寿乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
赤寿乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款2190.05万元,比上年执行数减少1709.15万元,下降43.8%,主要是土地征收补偿费及政策处理费收入减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出991.35万元,占45.3%;科学技术支出5万元,占0.2%;文化旅游体育与传媒支出13.96万元,占0.6%;社会保障和就业支出117.32万元,占5.4%;卫生健康支出67.21万元,占3.1%;节能环保支出130.83万元,占6%;城乡社区支出57.06万元,占2.6%;农林水支出718.42万元,占32.8%;交通运输支出0.6万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0.04万元,占0%;住房保障支出86.13万元,占3.9%;灾害防治及应急管理支出2.14万元,占0.1%;
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2.86万元,主要用于人大代表联络站经费支出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)873.27万元,主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)58.51万元,主要用于园区职能划转经费、编外人员工资、公务用车运行费、均衡性转移支付补助资金以及乡镇武装工作经费、双代理工作经费等支出。
(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)49.6万元,主要用于松阳县特色生态产业平台配套基础设施建设项目(一期)支出。
(5)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2万元,主要用于纪检工作支出。
(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)3万元,主要用于团委、妇联工作经费支出。
(7)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2.1万元,主要用于两新组织党建工作经费支出。
(8)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)5万元,主要用于县人才科技经费支出。
(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2万元,主要用于文化传承生态保护区非遗阵地建设支出。
(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)1.96万元,主要用于村级公共文化服务体系建设经费支出。
(11)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)10万元,主要用于基层宣传文化支出。
(12)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)7.5万元,主要用于社保员经费支出。
(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.28万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.14万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
(15)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)4万元,主要用于困难户临时生活救助支出。
(16)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)0.40万元,主要用于双拥工作经费支出。
(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)67.21万元,主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。
(18)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)67.93万元,主要用于秸秆禁烧防控奖补费用支出。
(19)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)62.90万元,主要用于农村生活污水治理提升改造等项目支出。
(20)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)30万元,主要用于垃圾处理费用支出。
(21)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)27.06万元,主要用于网格员经费支出。
(22)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)635.06万元,主要用于高标准农田(含粮功区)管护费,绿色农田项目及土地整治项目等支出。
(23)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)15.61万元,主要用于公益林护林人员费用支出。
(24)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)5.22万元,主要用于森林生态效益补偿提标支出。
(25)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)12.53万元,主要用于山塘整治工程支出。
(26)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)10万元,主要用于市级领导结对帮扶补助资金支出。
(27)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)40万元,主要用于楼塘村半坑源自然村道路提升硬化项目支出。
(28)交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)0.6万元,主要用于农村邮员工资支出。
(29)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)0.04万元,主要用于耕地流向林地整改项目支出。
(30)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)86.13万元,主要用于政事业人员住房公积金支出。
(31)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2.14万元,主要用于避灾安置场所规范化建设支出。
(六)关于赤寿乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
赤寿乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1147.03万元,其中:
人员支出1028.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
日常公用支出103.30万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(七)关于赤寿乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
赤寿乡人民政府2025年政府性基金预算当年拨款581.2万元,比2024年执行数减少453.83万元,下降43.8%,主要是征地征迁补偿费及政策处理费拨款减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出(类)支出502.20万元,占86.4%;其他支出(类)支出79万元,占13.6%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)344.06万元,主要用于土地征收补偿支出。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)80万元,主要用于赤寿生态工业区块一期征地遗留工作经费支出。
(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)51万元,主要用于松材线虫病防治工作经费及河道保洁支出。
(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)27.14万元,主要用于赤寿生态工业区块一期征地遗留工作经费支出。
(5)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其其他政府性基金安排的支出(项)79万元,主要用于松阳县界首省级历史文化名村保护规划修、土地征收补偿费及赤寿生态工业区块一期征地遗留工作经费支出。
(八)关于赤寿乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
赤寿乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。
(九)关于赤寿乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
赤寿乡人民政府2025年“三公”经费预算数为9.04万元,比上年预算数增加1.04万元,增长13%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平,原因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算7.04万元,比上年预算数增加1.04万元,增长17.3%。主要用于接待用于接待上级部门或其他单位来乡指导工作及赤寿生态区块项目征迁政策处理等用餐支出。增加的主要原因是赤寿生态区块项目征地,拆迁等政策处理工作用餐支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支0万元,主要是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门;公务用车运行维护费支出2.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。与上年预算数持平。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年赤寿乡人民政府本级、1家行政单位以及1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算118.3万元,比上年预算增加14.83万元,增加了14.3%,主要是人员的增加导致机关运行经费增加。
2.政府采购情况。
2025年赤寿乡人民政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,赤寿乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
2025年赤寿乡人民政府预算安排购置车辆0辆,其中,省应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台(套)。
4.预算绩效情况说明。
2025年赤寿乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计9个一级项目,涉及资金1626.01万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“县级部门(单位)项目支出绩效表”
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出(类)卫生健康支出行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。
19.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映上述项目以外其他发展与改革事务支出。
20.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外用于群众团体事务方面的支出。
22.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外用于其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
23.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科学技术管理事务方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映上述项目以外其他用于文化旅游方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指其他用于文化旅游体育与传媒支出。
27.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):指就业和职业技能鉴定管理方面支出。
28.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于困难群众临时救助支出。
29.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。
30.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指反映政府在治理空气污染等方面的支出。
31.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。
32.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指费用城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面支出。
33.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
34.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映其他用于农业农村方面的支出。
35.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护与管理方面的支出。
36.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映用于林业和草原方面的支出。
37.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指用于公益林保护与管理方面的支出。
38.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)40万元,指反映税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
40.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):指用于村邮员经费支出。
41.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项:指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。
42.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。
43.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和前面补偿费、拆迁补偿费支出。
44.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映出让收入用于农村供水保障、存在公共设施建设和管护等支出。
45.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
46.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
47.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金按的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。