目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2025年西屏街道办事处部门预算安排情况说明
(一)关于西屏街道办事处2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于西屏街道办事处2025年收入预算情况说明
(三)关于西屏街道办事处2025年支出预算情况说明
(四)关于西屏街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于西屏街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于西屏街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于西屏街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于西屏街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于西屏街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年西屏街道办事处部门部门预算表
(一)2025年县级部门收支预算总表
(二)2025年县级部门收入预算总表
(三)2025年县级部门支出预算总表
(四)2025年县级部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年县级部门一般公共预算支出表
(六)2025年县级部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年县级部门政府性基金预算支出表
(九)2025年县级部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年县级部门项目支出预算表
(十一)2025年县级部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
1.指导、帮助辖区22个行政村和7个社区开展组织建设、制度建设和其它工作;
2.负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;
3.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;
4.负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作和维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;
5.开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理松阳县人民政府交办的事项。
(二)部门机构设置情况
从预算部门构成看,西屏街道办事处预算包括:松阳县人民政府西屏街道办事处本级预算。
二、2025年西屏街道办事处部门预算安排情况说明
(一)关于西屏街道办事处2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,西屏街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。西屏街道办事处2025年收支总预算7559.45万元。
(二)关于西屏街道办事处2025年收入预算情况说明
西屏街道办事处2025年收入预算7559.45万元,比上年执行数减少1141.27万元,下降13.1%,主要是政府性基金收入减少。
其中:一般公共预算拨款收入2930.88万元,占38.8%;政府性基金收入455.03万元,占6.0%;其他收入89.53万元,占1.2%;上年结转结余4083.98万元,占54.0%。
(三)关于西屏街道办事处2025年支出预算情况说明
西屏街道办事处2025年支出预算7559.45万元,比上年执行数减少1141.27万元,下降13.1%,主要是一般公共服务支出和城乡社区支出减少。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2464.02万元、文化旅游体育与传媒支出46.01万元、社会保障和就业支出242.43万元、卫生健康支出108.05万元、节能环保支出37.60万元、城乡社区支出4130.77万元、农林水支出251.28万元、交通运输支出28.50万元、自然资源海洋气象等支出16.47万元、住房保障支出139.71万元、其他支出94.59万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1726.33万元,占22.8%;日常公用支出199.00万元,占2.6%;项目支出5634.13万元,占74.6%。
年终结转结余0万元。
(四)关于西屏街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
西屏街道办事处2025年财政拨款收支总预算7469.92万元。收入包括:一般公共预算收入3755.58万元、政府性基金收入3714.34万元、国有资本经营预算收入0万元;支出包括:一般公共服务支出2409.94万元、文化旅游体育与传媒支出46.01万元、社会保障和就业支出231.50万元、卫生健康支出108.05万元、节能环保支出37.60万元、城乡社区支出4129.20万元、农林水支出228.34万元、交通运输支出28.50万元、自然资源海洋气象等支出16.47万元、住房保障支出139.71万元、其他支出94.59万元。
(五)关于西屏街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
西屏街道办事处2025年一般公共预算当年拨款2930.88万元,比上年执行数减少1643.93万元,下降35.9%,主要是当年一般公共预算拨款减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2409.94万元,占64.2%;文化旅游体育与传媒支出46.01万元,占1.2%;社会保障和就业支出231.5万元,占6.2%;卫生健康支出108.05万元,占2.9%;节能环保支出37.6万元,占1.0%;城乡社区支出509.44万元,占13.6%;农林水支出228.34万元,占6.0%;交通运输支出28.5万元,占0.8%;自然资源海洋气象等支出16.47万元,占0.4%;住房保障支出139.71万元,占3.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)人大事务(款)人大会议(项)6.70万元,主要用于保障人员经费及正常运行、开展人大日常工作的基本支出。
(2)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)8.49万元,主要用于提升人大代表履职能力。
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1492.75万元,主要用于行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴和退休人员工资,部门开展日常办公工作、购买办公设备支出及部门驾驶员人员经费、部门车辆正常运转费用支出。
(4)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)841.73万元,主要用于街道日常武装民兵工作费用支出。
(5)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2.00万元,主要用于纪检开展日常工作的项目支出。
(6)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)5.00万元,主要用于部门妇联、团委开展日常工作的项目支出。
(7)组织事务(款)其他组织事务支出(项)5.89万元,主要用于其他组织开展日常工作的项目支出。
(8)社会工作事务(款)行政运行(项)20.00万元,主要用于两新组织党建工作经费支出。
(9)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)2.00万元,主要用于社区文艺汇演支出。
(10)信访事务(款)信访业务(项)5万元,主要用于街道信访业务项目支出。
(11)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)20.38万元,主要用于网格员经费支出。
(12)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)6.41万元,主要用于省公共文化服务体系建设补助资金支出。
(13)文物(款)文物保护(项)30.00万元,主要用于文旅融合发展专项资金/文物安全专项经费支出。
(14)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)9.6万元,主要用于浙江省基层宣传文化专项资金支出。
(15)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)37.50万元,主要用于保障街道就业管理相关事务的基本支出。
(16)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)3.00万元,主要用于未成年人保护站建设补助支出。
(17)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)110.07万元,主要用于保障街道干部人员基本养老保险缴费基本支出。
(18)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)55.04万元,主要用于保障街道干部人员职业年金缴费支出基本支出。
(19)退役安置(款)其他退役安置支出(项)7.50万元,主要用于退役军人就业帮扶经费支出。
(20)社会福利(款)殡葬(项)1.39万元,主要用于保障街道殡葬相关基本支出。
(21)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)7.01万元,主要用于博爱家园建设补助资金支出。
(22)临时救助(款)临时救助支出(项)9.00万元,主要用于保障街道临时救助基本支出。
(23)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)1.00万元,主要用于双拥工作补助经费支出。
(24)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2.80万元,主要用于其他公共卫生项目支出。
(25)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)105.26万元,主要用于保障街道干部人员医疗费用支出。
(26)污染防治(款)大气(项)16.70万元,主要用于街道大气治理经费支出。
(27)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)20.90万元,主要用于“污水零直排区”提质增效经费支出。
(28)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)12.50万元,主要用于保障街道城乡社区环境卫生经费支出。
(29)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项)496.94万元,主要用于保障街道其他城乡社区支出。
(30)农业农村(款)其他农业农村支出(项)100.61万元,主要用于和美乡村示范创建和高标准农田(粮供区)改造提升经费支出。
(31)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)5.21万元,主要用于森林生态效益补偿(护林人员费用)支出。
(32)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)28.00万元,主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。
(33)水利(款)其他水利支出(项)21.67万元,主要用于保障街道其他水利支出。
(34)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)1.85万元,主要用于五水共治和强村富民共富项目支出。
(35)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)70.00万元,主要用于街道民生实事项目资金支出。
(36)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)1.00万元,主要用于双代理工作费用支出。
(37)公路水路运输(款)公路养护(项)2.09万元,主要用于保障街道公路养护支出。
(38)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)25.70万元,主要用于保障街道其他公路水路运输支出。
(39)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)0.72万元,主要用于村邮员补贴支出。
(40)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)5.87万元,主要用于街道耕地流向林地整改和省级造地改田资金支出。
(41)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)10.60万元,主要用于松阳县健康森林建设项目支出。
(42)住房改革支出(款)住房公积金(项)139.71万元,主要用于保障街道工作人员住房公积金支出。
(六)关于西屏街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明
西屏街道办事处2025年一般公共预算基本支出1925.32万元,其中:
人员支出1726.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
日常公用支出199.00万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于西屏街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
西屏街道办事处2025年政府性基金预算当年拨款3714.35万元,比2024年执行数减少265.01万元,下降6.7%,主要是彩票公益金安排的支出减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)支出3619.76万元,占97.5%;其他(类)支出94.59万元,占2.5%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)3362.35万元,主要用于街道征地和拆迁补偿支出。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)20.97万元,主要用于明清古街房屋套管经费支出。
(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)122.89万元,主要用于高标准农田(含粮食生产功能)区改造提升支出。
(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)21.32万元,主要用于河道保洁经费支出。
(5)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)77.59万元,主要用于基础设施维护及零星工程项目支出。
(6)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)14.64万元,主要用于保障街道土地开发支出。
(7)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)34.83万元,主要用于省示范文明创建工作经费支出。
(8)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)54.00万元,主要用于村(社)居家养老服务照料中心建设补助支出。
(9)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)5.76万元,主要用于省扶持体育发展专项资金支出。
(八)关于西屏街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明
西屏街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,比上年执行数减少3.90万元,主要是无国有资本经营预算拨款安排。
(九)关于西屏街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西屏街道办事处2025年“三公”经费预算数为3.61万元,比上年预算数减少0.31万元,下降7.9%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算部门人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算0.81万元,比上年预算数减少0.31万元,下降27.7%。主要用于接待机关及下属预算部门人员公务支出。减少的主要原因是公务接待上年招待费指标控制较好。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.80万元,与上年预算数持平。其中,其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出2.80万元,与上年预算数持平,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年西屏街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算199.00万元,比上年预算数减少15.48万元,下降7.2%,主要是严格执行过好紧日子的要求,缩减办公费、节约用水用电。
2.政府采购情况
2025年西屏街道办事处各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,西屏街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,其中,省应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台(套)。
4.预算绩效情况说明
2025年西屏街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计9个一级项目,涉及资金5634.13万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“县级部门项目支出绩效表”
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业部门经营收入:事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算部门在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属部门缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映各级行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。
16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
19.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他群众团体事务支出。
21.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
22.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
23.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
24.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
25.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他文化和旅游方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。
28.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。
29.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
30.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
31.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项):反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。
32.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
33.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映上述项目以外按规定确定的其他用于退役安置方面的支出。
34.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
35.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政再养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业部门的补助支出。
36.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
37.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。
38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他公共卫生支出。
39.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育方面的支出。
40.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项):反映财政部门安排的行政部门(包括参公管理的事业部门)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
41.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
42.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。
43.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映机关和参公事业部门用于土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿方面的支出。
44.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映除上述项目以外的其他城乡社区支出。
45.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
46.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映用于农业农村生态环境保护方面的支出。
47.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外的其他城乡社区支出。
48.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
49.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外的其他农业农村方面的支出。
50.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
51.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外用于其他用于水利方面的支出。
52.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。
53.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
54.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
55.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
56.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。
57.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目外其他用于公路水路运输支出。
58.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
59.交通运输支出(类)其他邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):反映除上述项目外其他用于邮政业方面的支出。
60.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。
61.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目外用于自然资源事务方面的支出。
62.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):反映除上述项目外其他自然资源海洋气象等支出。
63.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
64.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映国有企业退休人员社会化管理补助方面的支出。
64.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。
65.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
66.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项):反映除上述项目外其他消防救援事务支出。
67.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的政府性基金安排支出项目。
68.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的社会福利的彩票公益金支出项目。
69.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的社会福利的彩票公益金支出项目。