松阳县水南街道2025年部门预算
索引号:00266479_4/2025-19710     发布机构:水南街道办事处     来源:松阳县人民政府水南街道办事处 发布时间:2025-04-16 11:29:54

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目录

      一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

      二、2025年水南街道部门预算安排情况说明

(一)关于水南街道办事2025年收支预算情况的总体说明

(二)关于水南街道办事2025年收入预算情况说明

(三)关于水南街道办事2025年支出预算情况说明
(四)关于水南街道办事2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于水南街道办事2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于水南街道办事2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于水南街道办事2025年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于水南街道办事2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于水南街道办事2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

      三、名词解释

      四、2025年水南街道办事部门预算表

(一)2025年县级部门收支预算总表

(二)2025年县级部门收入预算总表

(三)2025年县级部门支出预算总表

(四)2025年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2025年县级部门一般公共预算支出表

(六)2025年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2025年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2025年县级部门项目支出预算表

(十一)2025年县级部门项目支出绩效表

 

一、部门概况

(一)主要职能

松阳县水南街道办事处党工委是中共松阳县委的派出机关,领导本地区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。松阳县水南街道办事处办事处是松阳县人民政府的派出机关,依法履行相应的政府服务和管理职责。同时,街道要动员社会各方广泛参与,构建村(社区)共治平台,重点履行以下职能:

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,推进街道社区(村)党建与部门党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建“浙江二十条”,全面加强基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2、加强公共管理。推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划,参与做好辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市有机更新,推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理,落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职能,落实辖区内相关行政事务的常态化管理,统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作,组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治,组织村(社区)居民和部门参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类部门、社会组织和村(社区)居民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区部门履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道村(社区)发展服务。

3、加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

4、加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进街道便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

5、法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

水南街道由综合信息指挥室、党建统领办公室、经济生态办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、综合行政执法队、公共服务中心、农业农村服务中心和村镇建设服务中心等9个科室中心组成。其中机关行政编制 18 名,事业编制19名;领导职数按相关规定配备;股级职数共 14 名(含纪检监察、人民武装部和群团组织职数等)。

从预算部门构成看,水南街道办事处办事处只有本级预算一家。

       二、2025年水南街道办事部门预算安排情况说明
  (一)关于水南街道办事2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

水南街道办事2025年收支总预算3566.91万元。

 (二)关于水南街道办事2025年收入预算情况说明

水南街道办事2025年收入预算3566.91万元,比上年执行数7454.40万元减少3887.49万元,下降52.2%,主要是抽水蓄能、松阳大道等项目支出减少了

其中:一般公共预算拨款收入1966.71万元,占55.1%;政府性基金收入1440.00万元,占40.4%;其他收入160.20万元,占4.5%.

   (三)关于水南街道办事2025年支出预算情况说明

  1.水南街道办事2025年支出预算3566.91万元,比上年执行数7685.69万元减少4118.78万元,下降53.6%,主要是抽水蓄能、松阳大道等项目支出减少了

2.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1479.75万元、文化旅游体育与传媒支出7.82万元、社会保障和就业支出198.23万元、卫生健康支出93.54万元、节能环保支出49.80万元、城乡社区支出1475.04万元、农林水支出118.41万元、交通运输支出6.95万元、住房保障支出118.58万元、其他支出18.78万元。

3.按支出用途分类,包括人员支出1368.45万元,占38.4%;日常公用支出157.10万元,占4.4%;项目支出2041.36万元,占57.2%。

4.年终结转结余0万元。

(四)关于水南街道办事2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

水南街道办事2025年财政拨款收支总预算3406.71万元。收入包括:一般公共预算收入1966.71万元、政府性基金收入1440.00万元;支出包括:一般公共服务支出1343.53万元、化旅游体育与传媒支出7.82万元、社会保障和就业支出198.23万元、卫生健康支出93.54万元、节能环保支出49.60万元、城乡社区支出1460.86万元、农林水支出115.60万元、交通运输支出0.48万元、住房保障支出118.58万元、其他支出18.41万元。

(五)关于水南街道办事2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

水南街道办事2025年一般公共预算当年拨款1966.71万元,比上年执行数3662.94万元减少1696.23万元,下降46.31%,主要是抽水蓄能、松阳大道等项目支出减少了

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1343.53万元,占68.31%;文化旅游体育与传媒(类)支出7.82万元,占0.40%;社会保障和就业(类)支出198.23万元,占10.08%;卫生健康(类)支出93.54万元,占4.76%;节能环保(类)支出49.60万元,占2.52%;城乡社区(类)支出39.26万元,占2.00%;农林水(类)支出115.60万元,占5.88%;交通运输(类)支出0.48万元,占0.02%;住房保障(类)支出118.58万元,占6.03%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)1.20元,主要用于政协参政议政、开展日常工作的经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1284.64元,主要用于行政人员工资发放、保障正常运行、开展日常工作的经费支出。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)4.28元,主要用于保障行政管理正常运行、开展日常工作的经费支出。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)180.98万元,主要用于保障正常运行、开展日常工作的经费支出。

(5)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2.00万元,主要用于纪检监察工作。

(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)5.00万元,主要用于团委、妇联相关工作。

(7)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)1.65万元,主要用于组织宣传事务支出

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)5.22万元,主要用于文化和旅游等相关业务支出

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2.60万元,主要用于文化旅游体育与传媒业务支出

(10)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务出(款)就业管理事务支出(项)15.00万元,主要用于就业人员的就业保障支出

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)97.82万元,主要用于养老保险费支出

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)48.91万元,主要用于职业年金支出

(13)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)30.00万元,主要用于其他退役安置支出

(14)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)6.00万元,主要用于临时救助服务支出

(15)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属支出(项)0.50万元,主要用于拥军优属管理服务支出。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)93.54万元,主要用于行政事业部门医疗服务支出。

(17)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)49.60万元,主要用于大气污染防治支出。

(18)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)0.20万元,主要用于其他节能环保支出。

(19)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)1108.25万元,主要用于征地和拆迁补偿支出。

(20)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)11.32万元,主要用于土地开发支出.

(21)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)19.31万元,主要用于农村基础设施建设支出.

(22)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)292.21万元,主要用于农业生产发展支出。

(23)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)2.78万元,主要用于农业农村生态环境支出。

(24)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)41.17万元,主要用于其他城乡社区支出。

(25)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2.75万元,主要用于农业生产发展支出。

(26)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)4.03万元,主要用于农业农村基础设施支出。

(27)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)5.59万元,主要用于森林生态效益服务的补助。

(28)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)36.04万元,主要用于其他水利支出。

(29)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)70.00万元,主要用于对村级公益事业建设的补助支出。

(30)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)6.47万元,主要用于其他公路水路运输支出.

(31)交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)0.48万元,主要用于邮政业务服务支出。

(32)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)118.58万元,主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

(33)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)6.78万元,主要用于其他政府性基金安排的支出。

(34)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)12.00万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

    (六)关于水南街道办事2025年一般公共预算基本支出情况说明

水南街道办事2025年一般公共预算基本支出1525.55万元,其中:

人员支出1368.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

日常公用支出157.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于水南街道办事2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

水南街道办事2025年政府性基金预算当年拨款1440.00万元,比2024年执行数3669.34万元减少2229.34万元,下降60.76%,主要是抽水蓄能、松阳大道等项目支出减少了。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出1421.6万元,占98.72%;其他支出(类)支出18.41万元,占1.28%;

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)1095.98万元,主要用于征地和拆迁补偿支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)11.32万元,主要用于土地开发支出。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)19.31万元,主要用于农村基础设施建设支出。

(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)292.21万元,主要用于农业生产发展支出。

(5)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)2.78万元,主要用于农业农村生态环境支出。

(6)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)万6.41元,主要用于其他政府性基金安排的支出。

(7)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)12.00万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

(八)关于水南街道办事2025年国有资本经营预算支出情况说明

水南街道办事2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平

(九)关于水南街道办事2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水南街道办事2025年“三公”经费预算数为3.87万元,比上年预算数4.40万元减少0.53万元,下降12.05%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的培训、考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算1.07万元,比上年预算数1.60万元减少0.53万元,下降33.13%。主要用于接待公务来访人员等支出。减少的主要原因是厉行节约,过紧日子。

3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.80万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年预算数持平;公务用车运行维护费支出2.80万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年水南街道办事本级一家行政部门的机关运行经费财政拨款预算157.1万元,比上年执行数1371.24万元减少1214.14元,下降88.5%,主要是抽水蓄能、松阳大道等项目支出减少了

2.政府采购情况。

2025年水南街道办事各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,水南街道所属各预算单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,其中,省应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台(套)。

    4.预算绩效情况说明。

2025年水南街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计5个一级项目,涉及资金2041.36万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“县级部门项目支出绩效表”

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指反映行政单位的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):是指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他

纪检监察事务支出(项):是指反映纪检、监察方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):是指反映人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):是指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):是指反映文化和旅游等相关业务支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):是指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务出(款)就业管理事务支出(项):是指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指反映机关行政事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):是指反映其他用于退役安置方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):是指反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

23.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属支出(项):是指反映开展拥军优属活动的支出。

24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):是指反映计划生育服务的支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.节能环保支出(类)污染防治(款)大气支出(项):是指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指反映用于其他城乡社区基础设施方面的支出。

28.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):是指反映用于其他城乡社区方面的支出。

29.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):是指反映其他用于农业农村方面的施支出。

30.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):是指反映用于公益林保护和管理方面的支出。

31.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):是指反映用于其他林业和草原方面的支出。

32.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):是指反映用于其他水利方面的支出。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):是指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

 34.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):是指反映用于其他公路水路运输方面的支出。

35.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):是反映邮政普遍服务与政策性业务服务等方面的支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指反映在征地和收购土地过程中支付土地补偿款、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

38.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):是指反映土地开发性及与前期土地开发相关的费用等支出。

39.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):是指要用于农业农村直接相关的山水农田湖草生态保护修复方面的支出。

40.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指从国有土地收益金中安排用于收购储备土地需要土地补偿款、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

41.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):是指用于大中型水库移民安置和改善生活条件的后期基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出。

42.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)万:是指用于其他政府性基金安排的支出。

43.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):是指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件:2025年部门预算公开报表

2025年部门预算公开报表.xls


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