松阳县叶村乡人民政府2022年度部门决算
目 录
一、概况.............................................................................................................................................( 1 )
(一)部门职责........................................................................................................................( 1 )
(二)机构设置........................................................................................................................( 1 )
二、2022年度部门决算公开表....................................................................................................( 2 )
(一)收入支出决算总表.......................................................................................................( 2 )
(二)收入决算表(分单位)..............................................................................................( 3 )
(三)收入决算表(分科目)..............................................................................................( 3 )
(四)支出决算表(分单位)..............................................................................................( 5 )
(五)支出决算表(分科目)..............................................................................................( 6 )
(六)财政拨款收入支出决算总表......................................................................................( 8 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................................( 9 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................( 12 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................................( 12 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................( 13 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................................................( 13 )
三、2022年度部门决算情况说明...............................................................................................( 14 )
(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................................( 14 )
(二)收入决算情况说明.............................................................................................................( 14 )
(三)支出决算情况说明.............................................................................................................( 14 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................( 14 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................................( 15 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................( 24 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................................( 25 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................( 28 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................................( 28 )
(十)机关运行经费支出说明....................................................................................................( 30 )
(十一)政府采购支出说明.........................................................................................................( 30 )
(十二)国有资产占有使用情况说明........................................................................................( 31 )
(十三)预算绩效情况说明.........................................................................................................( 31 )
四、名词解释..................................................................................................................................( 35 )
五、附件..........................................................................................................................................( 44 )
一、概况
(一)部门职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
(部门)从预算单位构成看,松阳县叶村乡人民政府部门决算包括:松阳县叶村乡人民政府本级决算。
纳入松阳县叶村乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:松阳县叶村乡人民政府本级。松阳县叶村乡人民政府无二级预算单位。
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4,082.78万元,支出总计4,082.78万元,与2021年度相比,增加922.33万元,上升29.18%。主要原因是:农产品产地冷藏保鲜建设等工程项目增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计3,876.86万元;包括财政拨款收入 3,599.18万元(其中,一般公共预算2,675.31万元,政府性基金预算923.87万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计92.84%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入277.68万元,占收入合计7.16%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计3,784.36万元,其中基本支出975.51万元,占25.78%;项目支出2,808.85万元,占74.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3,629.18万元,支出总计3,629.18万元,与2021年相比,增加863.52万元,增加31.22%。主要原因是农产品产地冷藏保鲜建设等工程项目增加;财政拨款支出年初预算数1567万元,完成年初预算的231.60%,主要原因是四好农村公路提升改造工程项目及农林水支出增加。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,705.31万元,占本年支出合计的71.49%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加331.84万元,增加13.98。主要原因是:工程项目类支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,705.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出760.63万元,占28.12%;国防(类)支出5.4万元,占0.20%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0.6万元,占0.02%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出81.43万元,占3.01%;社会保障和就业(类)支出127.83万元,占4.73%;卫生健康(类)支出44.39万元,占1.64%;节能环保(类)支出8万元,占0.30%;城乡社区(类)支出11.72万元,占0.43%;农林水(类)支出978.54万元,占36.17%;交通运输(类)支出257.98万元,占9.54%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出365.26万元,占13.5%;住房保障(类)支出62.86万元,占2.32%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0.67万元,占0.02%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1567万元,支出决算为2,705.31万元,完成年初预算的172.64%,主要原因是四好农村公路提升改造工程项目及农林水支出增加。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.23万元,决算数大于预算数的主要原因用于人大会议支出。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为1.71万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算数的567.84%决算数大于预算数的主要原因用于人大代表培训及会议履职能力支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为573.62万元,支出决算为656.43万元,完成年初预算的114.44%,决算数大于预算数的主要原因临时聘用人员工资支出、公用经费以及村级补助等支出增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.96万元,支出决算数为0.96万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为16.69万元,支出决算为16.34万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,办公支出经费减少。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为3.15万元,支出决算为3.85万元,完成年初预算的122.22%,决算数大于预算数的主要原因团委、妇联工作支出增加。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因用于组织党员干部培训支出增加。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为9.53万元,支出决算为10.54万元,完成年初预算的110.59%,决算数大于预算数的主要原因文化活动经费支出增加。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为4.14万元,支出决算为35.07万元,决算数大于预算数的主要原因是四个平台派驻人员经费等支出增加。
国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。年初预算为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于预算数的主要原因教育培训活动支出增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为15万元,决算数大于预算数的主要原因举办文化活动及村级文化旅游事业补助增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为50.98万元,支出决算为50.98万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。|
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为15.45万元,支出决算为15.45万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事物(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.28万元,决算数大于预算数的主要原因是农村就业管理事物支出增加。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.7万元,决算数大于预算数的主要原因是农村民政管理事务支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.87万元,支出决算为44.38万元,完成年初预算的123.72%,决算数大于预算数的主要原因是新进及调入人员增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.94万元,决算支出为20.75万元,完成年初预算的115.66%,决算数大于预算数的主要原因是新进及调入人员增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.46万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.99万元,决算数大于预算数的主要原因是就业创业培训支出增加。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,决算数大于预算数的主要原因是农村就业补助支出增加。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是优抚支出增加。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,决算数大于预算数的主要原因是村级生态墓地补助增加。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为8万元,支出决算为34.8万元,完成年初预算的435%,决算数大于预算数的主要原因是养老服务支出增加。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.59万元,决算数大于预算数的主要原因残疾人人员办公经费支出增加。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为6.18万元,完成年初预算的61.8%,决算数小于预算数的主要原因临时救助人数和金额补助减少。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0.35万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.42万元,决算数大于预算数的主要原因是村级卫生健康培训及健康宣传等支出增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为45.94万元,支出决算为43.97万元,完成年初预算的95.71%,决算数小于预算数的主要原因是机关单位内部医疗保障支出减少。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.25万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是秸秆焚烧巡查支出增加。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.72万元,决算数大于预算数的主要原因城乡社区公共设施支出增加。
农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为2.17万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的99.54%,决算数小于预算数主要原因是农村环境整治支出减少。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为68.72万元,支出决算为165.58万元,完成年初预算的240.95%,决算数大于预算数的原因是秸秆禁烧市场化清运利用经费及双代理工作经费支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为65.09万元,支出决算为60.92万元,完成年初预算的93.59%,决算数小于预算数的原因是专职网格员经费及枯死松木清理支出减少。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为1.32万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的46.21%,决算数小于预算数的主要原因林区道路建设支出减少。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为21.44万元,支出决算为51.44万元,完成年初预算的239.93%,决算数大于预算数的主要原因移民后期扶持产业支出增加。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为36万元,支出决算为134.64万元,完成年初预算的374%,决算数大于预算数的主要原因河道保洁支出增加。
农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为4.03万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为202.12万元,支出决算为339.85万元,完成年初预算的168.14%,决算数大于预算数的主要原因精准扶贫及消薄项目资金支出增加。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为25.72万元,决算为166.58万元,完成年初预算的647.67%,决算数大于预算数的主要原因扶持村级集体经济发展试点项目增加。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.44万元,决算数大于预算数主要原因各村组织运转补助经费支出增加。
农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.29万元,决算数大于预算数的主要原因是一事一议奖补项目等支出增加。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因村庄规划设计支出。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为202.89万元,决算数大于预算数的主要原因是四好农村公路提升改造工程支出及维修养护。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为52.69万元,支出决算为52.69万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)。年初预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为2.7万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为362.56万元,决算数大于预算数的主要原因是土地资源政策支出增加。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0.21万元,支出决算数为0.21万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为57.56万元,决算支出为62.65万元,完成年初预算的108.84%,决算数大于预算数主要原因是人员住房公积金支出增加。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出828.17万元,其中:
人员经费748.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费79.77万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出923.87万元,占本年支出合计的24.41%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加531.68万元,增长135.57%。主要原因是:历史文化传统村落项目支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出923.87万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出70.57万元,占7.64%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出25.63万元,占2.77%;农林水(类)支出21万元,占2.27%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出806.67万元,占87.31%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为923.87万元,主要原因是工程项目支出增加。其中:
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为66万元,决算数大于预算数的主要原因黄南水库移民后期扶持道路硬化项目等增加。
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.57万元,决算数大于预算数的主要原因铁路项目指标追加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.13万元,决算数大于预算数的主要原因铁路拆迁项目指标追加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.67万元,决算数大于预算数的主要原因垦造耕地复垦项目指标增加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,决算数大于预算数的主要原因农村生活垃圾分类及综合保洁项目指标增加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.09万元,决算数大于预算数的主要原因中央农村环境整治支持传统村落保护指标追加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因垦造耕地项目指标追加。
农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款),基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为21万元,决算数大于预算数的主要原因农村饮用水提标达标工程指标追加。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为157.88万元,决算数大于预算数的主要原因两违处置及拆违工作经费支出。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.09万元,决算数大于预算数的主要原因村级避灾安置场所建设补助及扶持体育发展专项追加。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金楚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为20.85万元,决算数大于预算数的主要原因支持欠发达革命老区乡村振兴项目增加。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为614.84万元,决算数大于预算数的主要原因中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目增加。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.06元,支出决算为3.82万元,完成预算的47.39%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度持平无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.91万元,占50%,与2021年度相比,减少0.41万元,下降17.67%,主要原因是公务用车运行维护燃油费成本减少;公务接待费支出决算为1.91万元,占50%,与2021年度相比,增加0.48万元,增长33.57%,主要原因是铁路建设项目及公务接待等支出增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为1.91万元,完成预算的63.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费用减少。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为3万元,支出决算为1.91万元,完成预算的63.67%。决算数小于预算数的主要原因是务用车购置及运行维护费用减少。主要用于周边地区出差、入村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费全年预算数为5.06万元,支出决算为1.91万元,完成预算的37.75%。国内公务接待40团组,累计162人次。主要用于接待县外上级领导考察,结对部门的工作联系沟通,相关业务部门工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中:
外事接待支出0万元,主要用于接待外宾的各项费用支出,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.91万元,主要用于接待上级领导考察,结对部门的工作联系沟通,相关业务部门工作交流等支出,接待40团组,162人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为79.77万元,支出决算为79.77万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平;比2021年度增加25.18万元,增长46.12%,主要原因是传统村落文化展项目接待增多,日常运行经费支出增加。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.1万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2.1万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,叶村乡政府本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是上级单位及领导公务使用;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,叶村乡组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目110个,共涉及资金1877.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度测绘与地理信息建设与服务项目、河道保洁经费等28个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金923.87万元。占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
组织对本部门“双代理工作经费”“路灯电费补助”等138个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1877.13万元,政府性基金预算支出923.87万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,保障了望松街道机关运转的日常经费,执行数与预算数一致,执行率均为100%,自评结果均为优秀。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
叶村乡随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,叶村乡路灯电费补助项目和东坞至膳垄公路工程项目绩效自评具体情况如下:
路灯电费补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效优秀,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.17万元,执行数为2.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按3元每人的固定标准补助到村,为7000余村民夜间出行提供了保障,为维护辖区治安提供了基础。发现的问题及原因:路灯的迁移、维护维修工作负荷增加,需进一步加强路灯的维护维修管理;下一步改进措施:加强路灯的维护维修管理,做好辖区道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作。
叶村乡东坞至膳垄公路工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为295.7万元,执行数为295.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:叶村乡东坞至膳垄公路工程建设内容为路面改造修复,改造修复总长3.4千米,改造后路基宽度为5.5米,路面宽5米,采用18厘米厚水泥路面。拆除原混泥土路面11900㎡,土石方开挖2220立方米,浇筑C30混凝土水沟374立方米,DN800钢筋混凝土管30米,现浇混泥土路面17500㎡等。项目的建成将极大地改善道路村民出行条件,消除农村交通发展的瓶颈。主要体现在:一是缓解了农产品运输难得问题,为群众带来了增收;二是路域环境及路面整体情况得到提升,极大改善周边村民的出行体验;三是完善了交通运输网,有利于扩大招商,带动民宿旅游产业的经济社会效益,收益人口达1200人以上。发现的问题及原因:项目实施管理人员缺乏,分身乏术,不能做到多方兼顾;项目管理重视度不够,修路期间噪声污染、大气污染、粉尘污染以及公路两侧的绿色植被破坏导致水土流失,影响交通出行。管理机制还不够完善,制度执行不力,监督检查存在不到位的情况。公路预防性养护不到位,缺少相关维护养护制度。破损公路路面、路基修补、防护设施修复,清理公路排水沟及两侧杂草、垃圾,对汛期水毁中断的农村公路进行抢险保通、增设公路附属设施等维护支出较大,难以定期监督检查。公路建设方与养护管理方缺乏良性沟通和相应责任分工不明等问题。下一步改进措施:进一步完善管理机制,提升资金利用和后续养护,使农村交通事业进入良性发展,延长公路使用寿命,提高公路质量。
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。
叶村乡东坞至膳垄公路工程项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为295.7万元,执行数为295.7万元,完成预算的100%。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映人大召开人民代表会议等专门会议的支出。
18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):是指用于提升县人大代表的学习、培训支出。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指用于人员经费支出。
20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。
21. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位的管理事务支出。
22. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):是指上述项目外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
23.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):是指用于发展改革事务支出。
24.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):是指用于乡纪委开展的日常工作支出费用。
25.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):是指用于乡团委、妇联开展的日常工作支出费用。
26.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):是指用于党建开展的日常工作支出费用。
27.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):是指用于开展宣传工作的日常支出费用。
28.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):是指用于民兵建设及管理方面的支出。
29.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):是指用于人员经费支出。
30.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):是指用于其他文化和旅游支出。
31.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):是指用于文化旅游宣传支出。
32. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):是指用于其他文化体育与传媒方面的支出。
33.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。
34.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):是指就业创业支出。
35.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):是指用于民政救助支出。
36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指用于行政事业单位人员养老保险缴费支出。
37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。
38.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):是指用于其他行政事业单位养老支出。
39.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):是指用于农村就业创业服务支出。
40.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):是指用于农村劳动保障和社会救助站的岗位补助支出。
41.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):是指用于抚恤优抚支出。
42.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
43.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):是指居家养老服务、建设补助支出。
44.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):是指用于残疾专职委员人员经费支出。
45.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):是指用于农村困难群众临时救助支出。
46.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶助基金支出(款)移民补助(项):是指用于黄南水库移民道路硬化、水渠支出。
47.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):是指移民基础设施建设支出。
48.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):是指退役军人慰问支出。
54.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):是指用于日常公共卫生工作支出。
55.卫生健康支出(类)行政事业单位养老医疗(款)行政单位医疗(项):是指用于行政事业单位基本医疗保险缴费。
56.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):是指用于农村秸秆焚烧防治支出。
57.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指用于衢丽铁路征地和拆迁补偿支出。
58.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):是指用于道路征迁项目征地、铁路项目政策处理费支出。
59.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):是指用于拆迁后道路硬化基础设施支出。
60.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):是指用于农村生态环境改善整治支出。
61.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):用于道路征迁项目征地、铁路项目政策处理费支出。
62.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):是指用于农村土地综合整治等项目支出。
63.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):是指用于农业生产发展支出。
64.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):是指用于农村基础设施建设的费用支出。
65.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项):是指用于农村环境保洁等支出。
66.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):是指用于枯死松木清理支出。
67.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):是指用于水库移民后期扶持项目支出。
68.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):是指用于人员费用支出村级水利员经费支出。
69.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):是指用于美丽乡村建设、农村环境综合保洁支出。
70.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):是指用于人员费用支出农村社会经济专项扶贫、搬迁扶贫补助支出。
71.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):是指用于农村老屋修缮、农村道路建设、农民饮用水建设、农村生活污水治理项目支出。
72.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指用于人员费用支出村级组织运转、村级组织活动场所、村级便民服务中心补助、党建工作支出。
73.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):是指用于村的物业综合楼建设支出。
74.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):是指用于人员费用支出村旧会堂改造建设补助支出。
75.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):是指用于黄南水库移民基础设施建设支出。
76.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):是指用于农村道路水毁修复方面的支出。
77.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):是指用于农村公路养护工作投入支出。
78.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):是指用于村级邮政员工作投入支出。
79.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):是指用于开展日常安全生产工作支出。
80.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):反映其他自然资源事务方面的支出。
81.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):是指用于农村危房治理改造补助支出。
82.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指用于人员住房公积金支出。
83.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):是指用于防灾救灾、防疫应急工作支出。
84.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):是指用于垦造耕地项目、农村公路养护、农村水利工程、河道保洁、居家养老服务照料中心补助支出。
85.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):是指用于避灾安置场所建设补助、服务中心建设补助、居家养老服务照料中心建设补助支出。
86.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):是指用于村开展体育活动支出。
五、附件
叶村乡人民政府 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
叶村乡人民政府 | 县乡人大换届选举经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B01代表联络站经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 县代表联络站经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 部门派驻乡镇工作补贴 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 村级便民服务中心资金 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 道路建设项目 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 农村保洁经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 农村生活污水治理 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 铁路工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B04专职网格员经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 驾驶员经费补助 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 公务用车运行经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 双代理工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 乡镇(街道)武装工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2020年省发展与改革专项资金(第二批)/松山村休闲广场建设项目 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 纪检工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 群团妇工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年省妇女儿童发展专项资金/五必访示范村(社区) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | “四必访”和平安家庭建设工作示范村(社区)工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 三留人员重点村(社区)工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年度远教站点补助经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B01乡村民生实事项目资金/叶村乡新老江南大道两侧环境提升项目 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 文化产业和艺术办专项资金 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 基层治理“四平台”协辅人员经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 网格员经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B04民兵事业费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 民兵干部岗位津贴 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年民兵干部岗位津贴 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 人才专项资金 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年省基本公共文化服务补助资金/2021省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 省公共文化服务体系建设补助资金 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B04艺术办及文化产业经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助/农家书屋、电影/2020年省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 春泥计划补助资金 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042020年省级补助资金(基层宣传文化活动)(2020年省补) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年文化礼堂建设经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年省妇女儿童发展专项资金/三留人员重点村(社区) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 编外业务人员经费(社保员) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 乡镇(街道)民政经办人员经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 离退休人员住房补贴 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 就业补助资金 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 农村社区劳动保障和社会救助站工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 全国县级以下烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 骨灰跟踪管理补助资金 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B04乡镇(街道)级居家养老服务中心运营补助 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 叶村乡居家养老服务中心运营补助 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 居家养老服务照料中心运营补助 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 残疾人就业与扶贫 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 困难户临时生活救助 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年大中型水库移民后期扶持资金/横坑古道修复/2021省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2022年大中型水库移民后期扶持基金(资金)/南岱村基地道路/2022省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042020年大中型水库移民后期扶持/东坞村饮用水达标/2020省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 双拥工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 疫情防控经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2020年禁烧重点防控区域奖补经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 秸秆禁烧防控奖补经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 无违建县创建工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 测绘与地理信息建设与服务项目 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B04水旱灾害防御经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 河道保洁经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 松阳县文物保护经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 浙江省美丽城镇建设资金/2021省补-叶村乡中心小学管道接户工程 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 浙江省美丽城镇建设资金/2021省补-叶村乡政府停车场及部分设施维修工程 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 农村公路水毁专项修复资金 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 路灯电费补助 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042020农业农村产业提升奖补奖金/东坞水库吊瓜清理/省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2020区域协调/农村生活污水处理设施提标改造/省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042020第二批乡村振兴绩效提升奖补资金/美丽乡村/2020省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021区域协调/农村生活污水处理设施提标改造 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2020区域协调/农村生活污水处理设施提标改造/2020省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 动物疫病防控经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042021省农业农村高质量发展专项资金/灾毁农田修复/省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2022区域协调/农村生活垃圾分类及综合保洁 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 部分省级乡村振兴绩效提升奖补/历史文化(传统)村落保护利用(斗米岙、岱头) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年森林生态,效益补偿(损失性补偿)) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年森林,补偿(护林员劳务费)) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042020年森林生态,效益补偿 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042020中央林业改革发展资金(林业有害生物防治)/2020省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042020年大中型水库移民后期扶持/东坞村饮用水达标/2020省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 大中型水库移民后期扶持基金(资金)/官田村路面/2022年省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年省水利建设与发展专项资金(幸福河湖试点县)/2021年省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年省水利建设与发展专项资金(幸福河湖试点县)/2021年省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 水利建设与发展专项资金(农业水价综合改革绩效奖补) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/水系综合治理工程 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 提前下达2022年省水利建设与发展资金(其他公益类小型水库工程维护) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021省水利建设与发展专项资金(农饮水奖补)/2018-2020农饮水达标堤标 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2022年区域协调/农业农村基础设施建设项目(水利灾毁工程修复) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2022年区域协调/江北灌区续建配套与节水改造项目(山塘综合整治) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042020年河道保洁2019年第三、四季度支流河道保洁费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042021区域协调./农村生活垃圾分类及综合保洁/2021省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042021区域协调/粮食生猪生产加工全产业链/2021省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年度区域协调绿色能源促增收项目 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年度绿色能源促增收项目2/县级 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021区域协调/传统村落业态培育/省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 县级红色美丽村庄和绿谷先锋驿站、田园共享小院建设专项经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2022区域协调/农业农村基层设施建设(耕地地力培育) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 农村工作指导员帮扶项目 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 结对帮扶款(横坑) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2022区域协调/区域协作促增收(扶持壮大村级集体经济发展) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 对村级公益事业建设的补助 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042020年度一事一议奖补(寺山村生活污水治理项目) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2019年度扶持村集体项目(南岱村精品民宿家具采购 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042021年一事一议奖补项目(东坞村环境整治项目)2021省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042019扶持村级集体经济发展试点(南岱村精品民宿项目-周边路面改造) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042022年一事一议奖补项目(河头村道路硬化及雨污治理项目)省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042022年一事一议奖补项目(松山村食用菌大棚共富基地项目)省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B042022年一事一议奖补项目(河头村冷库消薄项目)省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2020年党组织服务群众“以奖代补”专项经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2019扶持村集体经济发展试点(南岱村精品民宿项目) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 扶持壮大村级集体经济发展/中央 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 扶持壮大村级集体经济发展资金/省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2022年民政社会事务及福利专项资金/河头村路灯/2022省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 农村公路小修保养 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 农村公路日常养护经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 基建/四好农村路考核奖励资金东坞至膳垄公路工程 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 基建/四好农村路考核奖励资金膳垄至南岱公路工程 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 基建/C022020年交通运输发展专项资金“四好农村路”提升改造/2020省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B04农村公路小修保养 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 基建2021年交通运输发展专项资金四好农村路奖励资-农村公路破板修复 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 农村公路提升改造工程 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 邮政局村邮站基本服务人员补贴和维护费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 新增费返还/2021省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 自然资源专项资金/耕地保护补偿 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 自然资源专项资金/21年省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 基建/C02关于下达交通运输发展专项资金的通知(农村公路养护) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B04省级安全生产及应急管理专项/2020省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 衢丽铁路工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B04黄南水库工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B04河道保洁 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 火车站站前广场、站前大道项目工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 松阳县林业有害生物防治项目 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 基建/C01尾欠中央农村环境整治支持传统村落保护-膳垄村 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 基建/C01尾欠中央农村环境整治支持传统村落保护-膳垄村(环境整治提升) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 文旅融合发展专项资金/兑现2021年度生态旅游业高质量发展政策奖励 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 叶村乡(松山)弃渣场租用土地工作经费 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 卖油翁租地款 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2020债券/松阳县农村饮用水提标达标工程(2019-2020年单村供水工程) | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B04民政社会事务及福利专项/乡镇社会工作站建设补助/2021省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | B04社工和志愿服务/“助老、助残”暖心项目补助/2021省补 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 东坞村农村社区提升改造补助 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 省扶持体育发展专项资金 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2021年省扶持体育发展专项资金/2021省补/器材更新 | 优秀 |
叶村乡人民政府 | 2022年中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金 | 优秀 |