中共松阳县委政法委员会2022年部门预算
索引号:331124000000/2022-15163     发布机构:政法委     来源:松阳县 发布时间:2022-03-23 14:15:48

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松阳县政法委2022年部门预算

 


 

目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022政法委预算安排情况说明

(一)关于政法委2022收支预算情况的总体说明

(二)关于政法委2022年收入预算情况说明

关于政法委2022年支出预算情况说明
关于政法委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于政法委2022一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于政法委2022一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于政法委2022政府性基金预算支出情况说明

(八)关于政法委2022国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于政法委2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022政法委预算表

(一)2022年县级部门收支预算总表

(二)2022年县级部门收入预算总表

(三)2022年部门支出预算总表

(四)2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年县级部门一般公共预算支出表

(六)2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年县级部门项目支出预算表

(十一)2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻落实中央和省、市、县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理、维护社会稳定工作的方针、政策、批示,根据市委政法委员会、市社会管理综合治理委员会和县委、县政府的部署,指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

2.围绕县委、县政府改革、发展的中心工作,对一定时期内政法工作和社会管理综合治理工作作出部署,并督促贯彻落实;参与依法治县方针的实施。

3.组织、协调、指导维护社会稳定及国家安全工作,制订有关工作目标和措施,协调、督促有关部门抓好落实;组织协调政法部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。

4.组织开展政法工作和社会治理综合治理工作调查研究,提出政法工作改革和加强社会治理综合治理工作的意见。

5.检查督导政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施,督促纠正执法中存在的问题,协助有关部门查处执法中的违法违纪的问题。

6.支持、监督政法部门依法行使职权,组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件;督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案,研究、协调有争议的重大、疑难案件;指导全县政法部门信访工作。

7.组织协调社会管理综合治理工作、研究制定并督促落实社会管理综合治理的有关政策和措施。

8.研究制定加强政法干部队伍建设的措施;协助县委组织部考察、管理政法部门党委(组)成员以上领导干部;协助管理乡镇政法书记;协助考察、管理政法各部门的中层正职(含主持工作的副职)干部;组织指导政法各部门干部队伍的教育、管理和培训工作。

9.组织、指导有关部门开展政法、综合治理宣传工作,推广政法、综合治理工作的先进经验,表彰政法和综合治理工作的先进单位和先进个人。

10.承办县委、县政府和市委政法委员会、市社会管理综合治理委员会交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,中共松阳县委政法委员会预算只涉及本级预算,没有下属单位预算。

    二、2022政法委预算安排情况说明
  (一)关于政法委2022收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:支出包括:一般公共服务支出、其他共产党事物支出、其他一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共松阳县委政法委员会2022年收支总预算 1308.95万元。

(二)关于政法委2022年收入预算情况说明

政法委2022年收入预算1308.95万元,比上年执行数增加152.25万元,13.2%主要是本年度新增重点人员态势分析系统项目,网格员经费上调等情况。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1308.95万元,占100%  

关于政法委2022年支出预算情况说明
  政法委2022年支出预算1308.95万元,比上年执行数增152.25万元,增长13.2%主要是本年度新增重点人员态势分析系统项目,网格员经费上调等情况。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1199.57万元、社会保障和就业支出38.78万元、卫生健康支出30.62万元、住房保障支出39.97万元

2.按支出用途分类,包括人员支出447.55万元,34.2%;日常公用支出84.78万元,6.5%项目支出776.62万元,59.3%

结转下年0万元。

关于政法委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

政法委2022年财政拨款收支总预算1308.95万元。收入包括:一般公共预算1308.95万元;支出包括:一般公共服务支出1199.57万元、社会保障和就业支出38.78万元、卫生健康支出30.62万元、住房保障支出39.97万元

(五)关于政法委2022一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政法委2022年一般公共预算当年拨款1308.95万元,比上年执行数增加152.25万元,增长13.2%主要是本年度新增重点人员态势分析系统项目,网格员经费上调等情况。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1199.57万元,占91.6%;社会保障和就业(类)支出38.78万元,占3.0%;卫生健康(类)支出30.62万元,占2.3%;住房保障(类)支出39.97万元,占30.5%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)422.95万元,主要用于政法委的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)551.62万元,主要政法事务支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.86万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的基本养老保险。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.93万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的职业年金。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)30.62万元,主要用于政法委人员基本医疗保险缴费。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.97万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

    (六)关于政法委2022一般公共预算基本支出情况说明

政法委2022一般公共预算基本支出532.33万元,其中:

人员经费447.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费84.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于政法委2022政府性基金预算支出情况说明

  政法委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

  政法委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于政法委2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政法委2022“三公”经费预算数为7.84万元比上年执行数增加0.13万元,增长1.7%增加的主要原因本年度省市及各县(市、区)检查暗访增多,具体如下:

1.因公出国(境)费用根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年持平主要原因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

    2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算4.01万元,比上年执行数增长24.1%。主要用于接待省市及各县(市、区)政法工作人员公务用餐等支出增加的主要原因是本年度省市及各县(市、区)检查暗访增多,需要增加公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.83万元,比上年执行数下降14.5%。其中,公务用车购置支出0万元,与上年持平,原因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门;公务用车运行维护费支出3.83万元,比上年执行数减少14.5%,主要原因是疫情原因公务出差减少,派车减少。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年政法委机关运行经费财政拨款预算21.2万元,比上年预算减少2.17万元,下降9.3%,主要是厉行节约,减少机关运行经费支出。

2.政府采购情况。

2022年政法委采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,政法委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

     2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    4.预算绩效情况说明。

2022年政法委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款776.62万元,一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

14.一般公共服务支出:一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。

17.公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

18.公务用车运行维护费:公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。

21.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位职业年金支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政事业人员医疗保障等支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映住房公积金支出。

2022年政法委预算公开表格.xls

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