松阳县交通系统(汇总)2019年度部门决算
一、松阳县交通系统(汇总)概况
(一)部门职责
1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策、法规,制定全县交通发展战略和规划,提出发展交通事业的政策措施,并监督执行。
2、组织编制全县公路和水路交通行业发展规划,制定固定资产投资、运输、交通科技的中长期规划和年度计划,并组织实施;负责交通行业统计和信息引导。
3、负责全县的公路和水路交通基础设施及其配套项目建设、维护工作;负责路政、运政、航政、港政管理工作;会同有关部门管理交通基础设施建设市场。
4、负责全县公路、水路交通运输、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、车船检测和维修、运输技术规范、标准和定额、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理;引导交通运输行业优化运输结构和协调发展;对国家重点物资运输和紧急客货运输进行必要的调控;会同有关部门管理交通运输市场。
5、负责全县水上交通运输安全的行业管理和县管通航水域的水上安全监督;负责航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
6、负责各项交通规费的稽征和使用管理及内部审计工作。
7、负责交通战备日常工作。
8、承办县政府交办的其他事项
(二)机构设置
从预算单位构成看,松阳县交通系统(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位松阳县公路管理局、松阳县道路运输
管理局、松阳县交通工程质量监督站、松阳县康庄办、松阳县渡口办、松阳县港行管理所决算。
纳入松阳县交通系统(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
二、松阳县交通系统(汇总)2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、松阳县交通系统(汇总)2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计25,350.19万元,与2018年度相比,收、支总计各增加8097.93万元,增长50.57%。主要原因是:西竹玉公路等交通项目建设资金和松阳县客运公司建设还本付息资金增加所致。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计24,112.18万元;包括财政拨款收入17,061.63万元(其中,一般公共预算12,947.94万元,政府性基金预算4,113.69万元),占收入合计70.76%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入7,050.55万元,占收入合计29.24%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计23,343.5万元,其中基本支出2,478.01万元,占10.62%;项目支出20,865.49万元,占89.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计17,503.23万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5962.88万元,增长51.67%。主要原因是:西竹玉公路等交通项目建设资金和松阳县客运公司建设还本付息资金增加所致。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出12,252.88万元,占本年支出合计的52.49%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6204.81万元,增长102.6%。主要原因是:西竹玉公路等交通项目建设资金和松阳县客运公司建设还本付息资金增加所致。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出12,252.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出165.13万元,占1.35%;卫生健康(类)支出33.81万元,占0.28%;节能环保(类)支出1,208万元,占9.86%;城乡社区(类)支出5,500万元,占44.89%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出5,234.31万元,占42.72%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出111.63万元,占0.91%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5238.46万元,支出决算为12,252.88万元,完成年初预算的233.9%,主要原因是西竹玉公路等交通项目建设资金和松阳县客运公司建设还本付息资金增加所致。其中:
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为13.4万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为132.8万元,支出决算为110.6万元,完成年初预算的83.28%,决算数小于预算数的主要原因人员退休等调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为53.11万元,支出决算为49.97万元,完成年初预算的94.09%,决算数小于预算数的主要原因人员退休等调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.56万元,决算数大于预算数的主要原因退休人员支出科目改变等所致。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为32.28万元,支出决算为33.81万元,完成年初预算的104.74%,决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助支出。
节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因车购税补助公交公司购置新能源公交车支出。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1200万元,决算数大于预算数的主要原因补助补助公交公司购置新能源公交车支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5500万元,决算数大于预算数的主要原因西竹玉公路等交通项目建设资金和松阳县客运公司建设还本付息资金增加所致。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为390.97万元,支出决算为448.70万元,完成年初预算的114.76%,决算数大于预算数的主要原因考核奖等支出追加。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为2796.61万元,支出决算为578.56万元,完成年初预算的20.69%,决算数小于预算数的主要原因是该项决算数为基本支出,年初预算包含项目资金,项目实际支出进行了科目间调整,未在本科目列支。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为64.61万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算包含在公路和运输安全科目,未单独列出该项目。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为198.5万元,支出决算为66.01万元,完成年初预算的33.25%,决算数小于预算数的主要原因项目支出调整所致。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为897.38万元,支出决算为980.45万元,完成年初预算的109.26%,决算数大与年初预算数的原因是项目成本增加支出。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为584.24万元,支出决算为2476.04万元,完成年初预算的423.80%,决算数大于预算数的主要原因四好农村路等交通基础设施项目资金增加。
交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为147.87万元,决算数大于预算数的主要原因是年初有未确定因素没有安排预算,年中申请追加。
交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为156.2万元,决算数大于预算数的主要原因是年初有未确定因素没有安排预算,年中申请追加。
交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.35万元,决算数大于预算数的主要原因是省补助项目追加。
交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.51万元,决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转支出。
交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为300万元,决算数大于预算数的主要原因是水毁项目支出增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为124.16万元,支出决算为111.63万元,完成年初预算的89.91%,决算数小于预算数的主要原因人员退休等原因。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,149.42万元,其中:
人员经费1,794.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金,退休人员生活补助等;
公用经费354.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,113.69万元,占本年支出合计的17.62%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1138.63万元,下降21.68%。主要原因是项目资金安排变动:
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,113.69万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出4,000万元,占97.24%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出113.69万元,占2.76%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为386.11万元,支出决算为4,113.69万元,完成年初预算的1065.42%,主要原因是西竹玉公路等交通项目建设资金年初预算安排时未落实。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为200.55万元,支出决算为4000万元,完成年初预算的1994.51%,决算数大于预算数的主要原因是西竹玉公路等交通项目建设资金年初预算安排时未落实。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为185.56万元,支出决算为113.69万元,完成年初预算的61.27%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为106.9万元,支出决算为46.83万元,完成预算的43.81%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定,大力压缩三公经费的结果。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为38.01万元,占81.17%,与2018年度相比,增加1.93万元,增长5.35%,主要原因是车辆陈旧,营运成本增加;公务接待费支出决算为8.82万元,占18.83%,与2018年度相比,减少4.74万元,下降34.95%,主要原因是执行八项规定,大力压缩三公经费的结果。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。与2018年度持平,无增减变化。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为90.35万元,支出决算为38.01万元,完成预算的42.07%。决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定,减少公车使用频率,从而达到压缩公车运行维护费的效果。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出38.01万元,主要用于系统各单位日常因公出差以及公路局、运管局执行公务执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。
(3)公务接待费预算数为16.55万元,支出决算为8.82万元,完成预算的53.29%。主要用于接待单位之间因工作联系而发生的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定,大力压缩三公经费的结果。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待131批次,累计989人次。
外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出8.82万元,主要用于接待单位之间因工作联系而发生的公务接待等支出。接待989人次,131批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,松阳县交通运输局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及资金10103.46万元,占一般公共预算项目支出总额的82.46%。组织对2019年度西竹玉公路建设项目等政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金4113.69万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“国省道小修保养工程”、“智能公交电子站牌”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出486.56万元,政府性基金预算支出0万元。
本年度未委托第三方机构开展绩效评价,因此,无相关内容。
本年度未开展整体支出绩效评价试点,因此,无相关内容。
2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)
松阳县交通运输局在2019年度部门决算中反映“国省道小修保养工程”及“智能公交电子站牌”项目绩效自评结果。
国省道小修保养工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为559万元,执行数为559万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:一是优化了实施路况沿线乡镇、村的交通状况与环境面貌,;二是降低了产品运输成本,增加产品经济效益,推动经济发展。
发现的问题及原因:由于资金紧张,养护工作难以全面深入推进,养护质量有待提高。
下一步改进措施:增加预算投入,确保道路养护全覆盖、高质量实施。进一步加强财务审核、费用控制等资金管理工作,提高资金效率。
智能公交电子站牌项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为231.79万元,执行数为186.56万元,完成预算的80.5%。
项目绩效目标完成情况:完成年初设定目标25个智能电子公交站牌建设。
发现的问题及原因:由于项目实施过程中部分站牌需要整改,验收时间延期,导致年内预算执行进度滞后。
下一步改进措施:抓好项目实施进度,确保项目工期、资金使用完成年初设定目标。
一般自评项目绩效评价报告 | |||||||||
单位:松阳县交通运输局单位: 单位:万元 | |||||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算执行情况 | 绩效目标完成情况 | 评价结论 | 备注 | |||
预算金额 | 实际支出金额 | 执行率 | 预期绩效目标 | 实际完成情况 | |||||
1 | 松阳县公路管理局 | 国省道小修保养工程 | 559 | 559 | 100% | 完成 | 良好 | 良好 |
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2 | 松阳县道路运输管理局 | 智能公交电子站牌运维 | 231.8 | 186.56 | 81% | 完成 | 良好 | 良好 |
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3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果。(公开1个部门评价报告)
智能电子公交站牌项目绩效自评报告
一、项目基本概况
我县被列为省治堵重点县,从2018年开始,省、市治堵办将“完善公交、公共自行车智能查询系统,以公众服务为导向,继续推进城市交通数据开放,提高用户满意度” 列入省市对县政府的治堵考核任务指标。2018年、2019年,我局根据省市治堵考核和县委县政府十大民生实事工作要求,按照三年建设规划目标,在主城区分批建设智能公交电子站牌30个,免费为市民提供公交数据、实时公交、到站提醒、旅游、公益宣传服务,给市民出行带来了出行的便利。本项目建设完成后,逐步提高了我县智慧出行服务系统应用覆盖面,通过扩大公共交通出行数据开放内容,数据服务迁移“浙里办”,落实数据更新频率,对提升市民出行效率、提高满意度和松阳的城市名片都有很大的意思。
二、项目绩效状况分析
2018年、2019年,我局在市治堵办、市运管局拟定的框架方案基础上,建设运行30个电子站牌,并且依托公交运行监测系统、智能调度系统、卫星定位和电子站牌预报站系统等大数据的集成,为乘客和手机客户端用户(“松阳出行”微信公众号数据共享)提供实时准确的车辆到站预报和其他信息发布服务。运行的30个电子站牌兼容丽水市道路运输管理局视频调度指挥系统,能完全兼容和无缝对接,并通过多次的软件完善和改进提升,数据准确性、软硬件质量和对外发布的信息频率列全市前列。同时结合松阳绿茶元素,设计了松阳绿茶特色的单叶和双叶立杆式智能公交电子站牌,运行的电子站牌向市民提供了实时公交、公交线路、到站提醒、旅游信息和公益宣传服务,并在夜间起到很好的亮化、美化效果,较好地发挥了美化城市、宣传城市和提升城市品位的社会功能,得到了广大市民的一致赞许和县政府、市治堵办的充分肯定。
三、评价发现的问题及原因
项目竣工验收不及时,预算执行率低。该项目年初预算231.79万元,当年执行186.56万元,执行率80.49%。由于项目实施过程中部分站牌需要整改,验收时间延期,导致年内预算执行进度滞后。
四、下一步改进的措施与建议
按照城区发展,特别是南城新建了多条城市道路,作为我县城市的主要人口和城区交通主动脉,建设部门按照“三同步”要求在南城主要道路建设港湾式停靠区,避免重复建设和一区一特色目标,建议在已建的港湾式停靠区统一建设“松阳茶叶元素”的智能电子公交站牌。同时抓好项目实施进度,确保项目建设、资金使用完成年初目标。
项目单位自评基本情况表
项目名称:B03智能电子公交站牌
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||
项目负责人 | 王疆 | 联系电话 | |||||
地 址 | 松阳县 | ||||||
项目起止时间 | 2019.01~2019.12 | ||||||
预算金额(万元) | 231.79 | 实际支出金额(万元) | |||||
其中:中央财政 | |||||||
省财政 | |||||||
市财政 | |||||||
县财政 | 231.79 | ||||||
其它 | |||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||
支出内容 (经济科目) | 预算支出数 | 实际支出数 | |||||
基础建设 | 10.5579 | ||||||
资本性支出 | 176 | ||||||
支出合计 | 186.5579 | ||||||
三、项目绩效目标完成情况(简要) | |||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | |||||
按年初设定目标要求,2019年年度内完成25个智能电子公交站牌建设。 | 已实施完工并通过验收,广大市民群众反响良好,群众满意度高,达到了预期的绩效目标。 | ||||||
四、评价人员 | |||||||
姓名 | 单位 | 职务 | |||||
吴家彬 | 市治堵办 | 综合处处长 | |||||
吴冰凡 | 市道路运输管理局 | 信息中心主任 | |||||
张承监 | 县公安局 | 情指联勤中心指导员 | |||||
五、项目单位(评价机构)意见: 良好。 松阳县道路运输管理局(盖章) 2020年 5 月 18 日 | |||||||
六、主管部门审核意见: 良好。 松阳县交通运输局(盖单) 2020年 5 月 18 日 | |||||||
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出28.65万元,比年初预算数增加7.98万元,增长38.6%,主要原因是费用运行成本增加等原因所致。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额402.29万元,其中:政府采购货物支出402.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额402.29万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额6.16万元,占政府采购支出总额的1.53%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,交通运输局本级及所属各单位共有车辆40辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆,其他用车主要是工程用车等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映财政部门集中安排的行政事业单位其他社会保障费经费。
18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):反映其他用于污染减排方面的支出。
20.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映其他用于节能环保方面的支出。
21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划管理等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。
24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):反映交通运输信息化建设支出。
25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。
26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出。
27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映出上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
28.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):反映石油价格改革财政对对城市公交的补贴。
29.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映石油价格改革财政对对农村道路客运的补贴。
30.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。
31. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):反映车辆购置税收入安排用于其他基础设施建设支出。
32. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征收和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。
36.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。