松阳县玉岩镇人民政府2018年度部门决算
索引号:77070943_8/2019-07047     发布机构:玉岩镇     来源:松阳县 发布时间:2019-10-28 15:38:30

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 松阳县玉岩镇人民政府2018年度部门决算
 
一、松阳县玉岩镇人民政府概况
(一)部门职责
1. 执行上级行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业,组织实施义务教育和其他各类教育,加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业。
(二)机构设置
从预算单位构成看,松阳县玉岩镇人民政府部门决算包括:本级决算。
二、松阳县玉岩镇人民政府2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、松阳县玉岩镇人民政府2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计8,115.65万元,与2017年度相比,收、支总计各减少436.37万元,下降5.1%。主要原因是:黄南水库征迁工作已经基本结束,相应收支有所减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计6,378.55万元;包括财政拨款收入5,073.21万元(其中,一般公共预算3,311.59万元,政府性基金预算1,761.61万元),占收入合计79.54%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,305.35万元,占收入合计20.46%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计7,036.99万元,其中基本支出1,141.86万元,占16.23%;项目支出5,895.14万元,占83.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计6,479.07万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2963.25万元,增长84.28%。主要原因是:小城镇综合整治项目以及相应的基础设施建设项目的增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,043.95万元,占本年支出合计的57.47%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1770.12万元,增长77.85%。主要原因是:小城镇综合整治项目以及相应的基础设施建设项目的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,043.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,164.84万元,占28.8%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出2.2万元,占0.05%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出79.18万元,占1.96%;社会保障和就业(类)支出130.84万元,占3.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出78.06万元,占1.93%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,498.48万元,占37.05%;农林水(类)支出973.23万元,占24.07%;交通运输(类)支出36.8万元,占0.91%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出80.33万元,占1.99%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.37万元,支出决算为4,043.95万元,完成年初预算的501.5%,主要原因是小城镇综合环境整治、垦造耕地等项目工程增加,收入支出相对增加。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为9.29万元,决算数大于预算数的主要原因是人代会误工费、人大代表团活动误工费的增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为594.29万元,2018年支出决算为906.1万元,完成年初预算的152.47%,决算数大于预算数的主要原因人员的增加已经考核奖的增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为230.56万元,决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设支出及宅基地复垦项目支出增加等。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为1.5万元,2018年支出决算为4.88万元,完成年初预算的325.33%,决算数大于预算数的主要原因用于购置办公设备。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。2018年年初预算为2万元,2018年支出决算为6.89万元,完成年初预算的344.5%,决算数大于预算数的主要原因纪检干部各类培训及会议经费增多。
一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.12万元,决算数大于预算数的主要原因网格员劳务费支出增加。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为5万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。
教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是交塘村党校结对帮扶款。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.2万元,决算数大于预算数的主要原因各类培训经费增加。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5.37万元,决算数大于预算数的主要原因用于村级文物保护补助经费。
文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为17.13万元,决算数大于预算数的主要原因用于各村历史文保点保护经费。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为56.68万元,决算数大于预算数的主要原因用于各村文保点修缮经费及香乳山庙会相关费用。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因用于玉岩敬老院年夜饭补助经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为61.7万元,2018年支出决算为61.7万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为24.26万元,2018年支出决算为22.96万元,完成年初预算的94.6%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3.34万元,决算数大于预算数的主要原因是社保员岗位补贴。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为16.51万元,决算数大于预算数的主要原因用于养老服务补贴经费。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3.35万元,决算数大于预算数的主要原因是用于发放专职残联干部工资。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.13万元,决算数大于预算数的主要原因用于发放低保人员补助。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为22.55万元,决算数大于预算数的主要原因是发放各行政村困难人员临时救助资金。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.5万元,决算数大于预算数的主要原因卫计工作会议费等相关工作经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为16.5万元,决算数大于预算数的主要原因是发放村级网格员工资。
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为7.46万元,决算数大于预算数的主要原因统发工资增加。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。2018年年初预算为32.98万元,2018年支出决算为32.98万元,完成年初预算的100%,与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为21.29万元,2018年支出决算为19.61万元,完成年初预算的92.11%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1498.5万元,决算数大于预算数的主要原因垦造耕地和高标准农田等大型项目的支出。
农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因用于农业技术推广费。
农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为13.84万元,决算数大于预算数的主要原因农作物病虫害防治相关费用。
农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2018年年初预算为6.97万元,2018年支出决算为12.78万元,完成年初预算的183.4%,决算数大于预算数的主要原因各行政村人口增加导致电费补助金额增加以及相关公益事业补助。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为1万元,2018年支出决算为15.96万元,完成年初预算的1596%,决算数大于预算数的主要原因各项村级农业项目基础设施建设补助经费增加。
农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为111.97万元,决算数大于预算数的主要原因是发放各村森林生态效益补偿资金。
农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为26.57万元,决算数大于预算数的主要原因是用于各村竹林道及机耕路工程补助资金。
农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因用于何庄村中央特大防汛补助资金。
农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因用于村级水利建设补助。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为77.44万元,,决算数大于预算数的主要原因村级饮用水工程款。
农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为81.67万元,决算数大于预算数的主要原因两山(一类)农村经济社会发展专项扶贫资金增加。
农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是两山建设/乡镇(街道)民俗文化活动支出增加。
农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为99.64万元,决算数大于预算数的主要原因农民饮用水资金增加以及产业帮扶资金增加。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为224.57万元,决算数大于预算数的主要原因用于村级一事一议工程补助资金。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为126.95万元,决算数大于预算数的主要原因发放村干部工资。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为153.91万元,决算数大于预算数的主要原因美丽乡村建设以及古村落保护和修缮资金。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.87万元,决算数大于预算数的主要原因发放公路养护员工资。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为9.26万元,决算数大于预算数的主要原因村级公路养护资金。
交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3.36万元,决算数大于预算数的主要原因发放村级邮员工资。
交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为17.3万元,决算数大于预算数的主要原因用于支出农村公路提升工程资金。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为24.95万元,决算数大于预算数的主要原因是用于农村危旧房改造补助资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为55.38万元,2018年支出决算为55.38万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,123.59万元,其中:
人员经费1,043.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老、职业年金缴费、其他工资福利支出等、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;
公用经费80.19万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)、租贷费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,663.49万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出35万元,占2.1%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,175万元,占70.63%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出453.49万元,占27.26%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1,663.49万元,决算数大于预算数的主要原因是垦造耕地、宅基地复垦、高标准农田项目资金以及拆迁补助资金增加。其中:
社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为35万元,决算数大于预算数的主要原因用于小型农田水库设施修复资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为991.12万元,决算数大于预算数的主要原因是用于支付黄南水库坳头村征迁补偿资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为11万元,决算数大于预算数的主要原因农村公路水毁补助资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为144.72万元,决算数大于预算数的主要原因是垦造耕地项目资金。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为28.16万元,决算数大于预算数的主要原因是宅基地复垦资金。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为431.8万元,决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目支出。
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为21万元,决算数大于预算数的主要原因是用于居家养老服务照料中心建设补助。
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.68万元,决算数大于预算数的主要原因是用于扶持体育发展专项(体育特色乡镇建设)支出。
(八)2018年度“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费支出决算总体情况说明。 
2018年度“三公”经费支出预算为27.78万元,支出决算为25.58万元,完成预算的92.09%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
2.“三公”经费支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为1.84万元,占7.2%,与2017年度相比,增加0.16万元,增长9.5%,主要原因是公车折旧导致油耗上涨;公务接待费支出决算为23.74万元,占92.8%,与2017年度相比,增加10.55万元,增长79.98%,主要原因是黄南水库遗留工作较多导致的公务接待费上涨。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。
其中,全年使用本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的46.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出1.84万元,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费年初预算数为23.78万元,支出决算为23.74万元,完成年初预算的99.84%。主要用于接待上级领导考察,部门的工作联系沟通以及黄南水库遗留问题政策处理等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待210批次,累计2,100人次。
外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出23.74万元,主要用于接待上级领导考察,部门的工作联系沟通以及黄南水库遗留问题政策处理等支出。接待2,100人次,210批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,玉岩镇人民政府未开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果:
3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
    无
 
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出80.19万元,比年初预算数增加21.89万元,增长37.55%,主要原因是劳务费、福利费、其他交通费用的增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,玉岩镇人民政府本级共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
 
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):其他纪检监察事务方面的支出。
15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):用于其他群众团体事务方面的支出。
16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):用于群众文化方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
18.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他计划生育事务支出。
19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出。
20.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、农村能源综合建设等方面的支出。
21.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。
22.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)反映纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
23.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映其他农林水支出。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。
25.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库基础设施建设支出。
26.社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 基础设施建设和经济发展(项):反映小型水库基础设施建设支出。
27.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映农村基础设施建设支出。
28.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项):反映土地款收入支出。
29.城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映土地款收入对应支出。
30.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出。
31.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映村社区服务设施补助。
32.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映体育事业彩票项目公益金支出。
 
 
 
 
 
 
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