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松阳县樟溪乡人民政府单位2016年度部门决算
(发布日期:-2017-09-30 11:55:04  责任编辑:樟溪乡)点击数:

 

一、松阳县樟溪乡人民政府单位概况

(一)主要职能

 1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

 2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4. 保护各种经济组织的合法权益;

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6. 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,松阳县樟溪乡人民政府部门决算包括:本级决算。

二、松阳县樟溪乡人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、松阳县樟溪乡人民政府单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 松阳县樟溪乡人民政府单位2016年度收入决算3,824.1万元,其中:本年收入3,280.24万元,占总收入85.78%,包括财政拨款收入2,383.41万元(其中,一般公共预算1,238.33万元,政府性基金预算1,145.08万元),占总收入62.33%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入896.83万元,占总收入 23.45%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入543.86万元,占总收入14.22 %。

(二)支出决算总体情况

 松阳县樟溪乡人民政府单位2016年度支出决算3,368.95万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出996.35 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出214.3 万元、社会保障和就业支出210.5 万元、医疗卫生与计划生育支出66.76 万元、节能环保支出1.8万元、城乡社区支出56.87 万元、农林水支出809.75 万元、交通运输支出28.25 万元、资源勘探信息等支出0.6 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出38.42 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出945.34 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出530.23 万元,日常公用支出91.24 万元,项目支出2,747.48 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,551万元,政府性基金预算支出1,177.21万元,其他各类支出640.74万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

松阳县樟溪乡人民政府单位2016年年初预算为551.67万元,2016年一般公共预算当年拨款1,238.33万元,完成年初预算的224.47 %。主要是因为年中追加增资、项目经费等资金。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类),支出580.98万元,占37.46%;

文化体育与传媒支出(类),支出214.30万元,占13.82%。

社会保障和就业支出(类),支出61.50万元,占3.96%。

医疗卫生与计划生育支出(类),支出66.76万元,占4.3%。

节能环保(类),支出1.8万元,占0.12%。

农林水支出(类),支出584.24万元,占37.67%。

交通运输支出(类),支出2.4万元,占0.15%。

资源勘探信息等支出(类),支出0.6万元,占0.04%。

住房保障支出(类),支出38.42万元,占2.48%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 1、 一般公共服务支出(类)人大事物(款)人大会议(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为9万元,决算数大于预算数的主要原因乡镇人大换届选举经费追加。

2、一般公共服务支出(类)人大事物(款)人大代表履职能力提升(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.95万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇人大换届选举经费追加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。2016年年初预算为263.96 万元,2016年决算为 255.05万元,完成年初预算的96.62 %,基本完成年初预算。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为 220.16 万元,决算数大于预算数的主要原因是单位日常用工作开支,秸杆焚烧等政府性劳务支出。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为49.52 万元,2016年决算为 49.52万元,完成年初预算的100 %,基本完成年初预算。

  

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为1.5万元,2016年决算为8.81万元,完成年初预算的587.33%,决算数大于预算数的主要原因是临时增加公务交通补贴追加。

7、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他财政事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为24.77万元,决算数大于预算数的主要原因是政府财政所建设工作开展经费支出。

8、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。2016年年初预算为2万元,2016年决算为3.64万元,完成年初预算的182%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金在当年实现支出。

9、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2016年年初预算为2万元,2016年决算为2万元,完成年初预算的100%,基本完成年初预算。

10、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为 2.37万元,决算数大于预算数的主要原因是生态文明村县级配套奖金支出田园文化旅游周结存资金在当年实现支出。

11、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.2万元,决算数大于预算数的主要原因是社会管理综合治理经费,司法救助资金及严重精神障碍患者医疗救助等。

12、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2016年年初预算为13.47万元,2016年决算为13.47万元,完成年初预算的100%,基本完成年初预算。

13、文化体育与传媒支出(类)文化(款) 其他文化支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为180万元,决算数大于预算数的主要原因是樟溪乡兴村红糖工坊建设项目(县级项目)。

14、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为180万元,主要用于下派事业编制电视广播站工作人员开展日常工作所需的人员经费及日常公用经费等的基本支出。

15、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)  宣传文化发展专项支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.27万元,决算数大于预算数的主要原因是2015年春泥计划经费文化结存当年实现支出.

16、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为17.34万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目“2015年度基本公共文化服务专项”在当年实现支出及201年度基本公共文化服务专项。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为25.74万元,决算数大于预算数的主要原因是根据统一部署,实施机关事业养老保险制度。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为15.46万元,决算数大于预算数的主要原因是根据统一部署,实施机关事业养老保险制度。

19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为8.8万元, 算数大于预算数的主要原因是农村社区劳动保障和社会救助站岗位补贴。

20、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为9.07万元,决算数大于预算数的主要原因是养老服务补贴补助支出。

21、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.7万元,决算数大于预算数的主要原因是村级生态墓地建设资金补助。

22、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为39.75万元,2016年决算为39.75万元,完成年初预算的100%,完成年初预算目标。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为14.70万元,决算数大于预算数的主要原因是主要用于村级计生服务员工资支出及农村独生子女参加新农医补贴。

24、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为9.72万元,2016年决算为12.32万元,完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因是社会抚养费的追加。

25、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然生态保护(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.8万元,决算数大于预算数的主要原因是用于生态文村的奖励。

26、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是农村生活污水工作经费。

27、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2016年年初预算为94.45万元,2016年决算为94.45万元,完成年初预算的99.97%,基本完成年初预算目标。

28、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目“2015年中央重大农作物病虫害防治资金”在当年实现支出。

29、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2016年年初预算为3.11万元,2016年决算为3.11万元,完成年初预算的100%,完成年初预算目标。

30、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2016年年初预算为17.9万元,2016年决算为22.46万元,完成年初预算的132.84%,决算数大于预算数的主要原因是县级追加“对高校毕业生到基层任职补助”指标。

31、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为14.87万元,2016年决算为166.81万元,完成年初预算的2225.55%,决算数大于预算数的主要原因是主要用于农业重大项目建设补助、茶道建设项目等农业支出。

32、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因是森林消防考核兑现奖金追加。

33、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.19万元,决算数大于预算数的主要原因是河道保洁经费支出。

35、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6万元,主要用于村级水利项目补助。

36、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.15万元,决算数大于预算数的主要原因上年结余资金在当年实现支出。

32、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.74万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年度中央财政专项扶贫资金追加。

33、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为174.19万元,决算数大于预算数的主要原因是馒头山等村的一事一议项目补助。

34、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为75.79万元,决算数大于预算数的主要原因是村级组织运转补助经费及村级便民中心运转经费支出。

35、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6.15万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金在当年实现支出。

36、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2016年年初预算为1万元,2016年决算为6万元,完成年初预算的600%,决算数大于预算数的主要原因是双代理工作经费追加。

37、交通运输支出(类)邮政业支出(款) 邮政普遍服务与特殊服务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.4万元,决算数大于预算数的主要原因是村邮员经费追加。

38、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.6万元,决算数大于预算数的主要原因是安全生产责任制考核奖金追加。

39、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为38.42元,2016年决算为38.42万元,完成年初预算的100%,完成年初预算目标。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 松阳县樟溪乡人民政府单位2016年一般公共预算基本支出621.28万元,其中:

 人员经费530.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费91.05万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为149万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是移民渠道建设,移民培训项目等项目支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是居家养服务照料中心建设补助资金。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为19.93万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是联网公路建设资金。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.19万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是地质灾害防治上年结余资金在当年实现支出。

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为26.74万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是耕地保护补偿资金。

农林水支出(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)库区防护工程维护(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是水渠建设,绿化项目等项目支出。

农林水支出(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他大中型水库库区基金支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是村级基地道路工程。

 

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为939.8万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是六边三化三美项目、美丽乡村建设目等项资金支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是居家养老照料中心建设补助。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是体育特色乡镇建设支出。

(五)2016年度 “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。

其中,全年本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算8.32万元,比上年决算数下降12.31%。主要用于接待上级领导考察,结对部门的工作联系沟通,相关业务部门工作交流等支出。减少的主要原因是厉行节约,统筹行进,减少支出。

其中,本单位国内公务接待145批次,1,245人次,共8.32万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.81万元,比上年决算数下降41.04%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.81万元,主要用于1辆公务用车等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是车改。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度樟溪乡人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出 91.05万元,比上年度增加45.08 万元,增加98.06%,主要原2016年公用经费预算增加 。

 2.政府采购支出情况

2016年度樟溪乡人民政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,樟溪乡人民政府本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

2016年度樟溪乡人民政府项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0万元,实际支出0 万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事物(款)人大会议(项):反映人大选举支出

13.一般公共服务支出(类)人大事物(款)人大代表履职能力提升(项):反映人大选举支出

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映行政单位的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他财政事务支出(项):财政所建设务方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):用于其他群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映党务支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

20.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映文化支出。

21.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映文化支出。

22.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映文化支出

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映社保支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位养老保险支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映单位职业年金支出。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映老年福利支出。

27.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他社会保障和就业支出。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映行政单位医疗支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他计划生育事务支出。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):反映其他食品和药品监督管理事务支出

 

31.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然生态保护(项):反映自然生态保护支出。

32.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他城乡社区支出。

33.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出。

34.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映病虫害控制支出。

35.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、农村能源综合建设等方面的支出。

36.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):反映森林生态效益补偿支出。

36.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

37.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映林业防灾减灾支出。

38.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映其他林业支出。

39.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映水利行业业务管理支出。

40.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映人员工资支出。

41.农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项):反映水利建设移民支出。

42.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映其他水利支出。

43.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映生产发展支出。

44.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映对村级补助支出。

45.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映农村综合改革示范试点补助支出。

46.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映其他农林水支出。

47.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

48.交通运输支出(类)公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项):反映其他公路水路运输支出。

49.交通运输支出(类)邮政业支出(款) 邮政普遍服务与特殊服务(项):反映邮政普遍服务与特殊服务支出。

50.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映其他安全生产监管支出。

51.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。